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支付未收到發(fā)票我是放在: 借:管理費用-暫估電費 貸:銀行存款 請問收到發(fā)票時,又怎么做分錄呢?

2025-09-12 10:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-12 10:06

借:管理費用-電費 增值稅-進項 借:管理費用-暫估電費 負數

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借:管理費用-電費 增值稅-進項 借:管理費用-暫估電費 負數
2025-09-12
您好,是的,是這樣做賬的
2025-04-12
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-30
分錄:借管理費用一暫估費用,負數? 應交稅費一應交增值稅一進項稅額一暫估? 負數? 貸:銀行存款 負數 然后 借;管理費用??應交稅費一應交增值稅一進項稅額,貸,銀行存款
2020-12-22
你好,直接做二級就好了。
2025-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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