以前的投資款直接計(jì)入實(shí)收資本,不管往來
老師好!我見有的公司這樣做賬的,法人要用款,直接從公戶里轉(zhuǎn)到法人帳上,用途寫:還款。之后也沒有還回來,之前也沒有借款記錄,就一直不了了之了,這樣做對(duì)嗎?
在公司開業(yè)辦理證件之前,法人就已經(jīng)投資了,在辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照證件過后,因?yàn)槟貌怀瞿敲炊噱X存入公賬做注冊(cè)資金,所以前期法人投資的錢在賬上做得到是其他應(yīng)付款,算是公司借的法人的,公司已經(jīng)經(jīng)營(yíng)一年左右了,請(qǐng)問,還是繼續(xù)做借款嗎還算是怎么做。小規(guī)模納稅人
老師,公司股東變更,法人變更了出資為零,這種情況下,公司欠欠法人的錢,這個(gè)法人離開公司了,之前公司欠法人的錢,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理,轉(zhuǎn)到現(xiàn)在法人頭上嗎?
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒有股份了。 但是之前他投進(jìn)公司公戶的錢,用于公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出,之前沒有做投資款入賬,直接做往來款掛“其他應(yīng)付款科目” 問題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進(jìn)公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進(jìn)來的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
我公司有一筆二十幾萬的其他應(yīng)付款,收款單位是我們法人之前開的,但已注銷,這筆款是在注銷之前轉(zhuǎn)到我們賬上的,掛在賬上已經(jīng)好幾年了,現(xiàn)在想要做平,賬務(wù)該怎么處理?
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對(duì)方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問一下公司采購辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報(bào)增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
本來就是入實(shí)收資本,實(shí)收資本下二級(jí)有名字
先做原來的名字,后邊再調(diào)賬為新股東
實(shí)收資本—投資款,不做名字可以嗎?
不可以的,方便查賬,必須要寫名字