同學(xué),你好
借:管理費用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
老師你好!勞務(wù)公司,派遣工人工資我們有時當(dāng)月計提,下月發(fā)放;有時當(dāng)月的工資當(dāng)月就發(fā)了,當(dāng)月的工資當(dāng)月發(fā),要計提嗎?兩種情況的分錄分別如何處理,請具體到分錄,謝謝!
老師您好,請問公司預(yù)計12月31日支付12月工資,社保自費部分12月5日公司已代繳,支付工資時可直接代扣,但31日個人所得稅尚未申報,不知具體金額,發(fā)放工資時應(yīng)如何處理?謝謝
請問在每月計提工資時,如果公司每月發(fā)放工資時每人只發(fā)放一部分工資,其余的等到年底統(tǒng)一發(fā)放(比如某人工資一個月10000,每月公司發(fā)放5000,剩余的12*5000等年底發(fā)放),這樣的情況下每月計提的時候是只考慮5000的部分嘛,那剩下的5000當(dāng)月需要入賬嗎?如何入賬呢?想知道具體記賬時怎么處理,謝謝
如果工資沒有計提的情況下,請問發(fā)工資的時候如何做賬?和銀行扣社保及扣稅費如何做賬?(當(dāng)月放上個月的工資,請寫下具體分錄,謝謝老師)
老師你好,我公司在2021年至2024年2月期間給一些員工發(fā)放了27萬的工資,經(jīng)過審查后,這些工資由于不符合發(fā)放要求,在2025年3月這些工資由員工退回到公司賬戶,請問怎么做分錄
老師,你好,我想問下,所得稅費用這個科目統(tǒng)計的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄???
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時就搬走了,當(dāng)時收到了部分款項,因為還差點錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個月都在計提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時折舊的費用在8月份做賬時要怎么處理?8月份計提折舊是不是不能再計提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補償怎么計算???需要申報個稅嗎,如何申報個稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個稅是每月按累計預(yù)交,然后年末按總的報酬金額來計算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個稅了
麻煩圖片這個老師說下謝謝
新準(zhǔn)則是否還需要求入預(yù)提費用(借方)的?
同學(xué),你好
不用預(yù)計負(fù)債