你好,你當(dāng)時(shí)沒(méi)有做單獨(dú)的報(bào)表嗎?應(yīng)該總分公司分別做了,然后再合并報(bào)表在合并企業(yè)所得稅申報(bào)
公司剛成立,集團(tuán)(大股東)要求將新公司成立之前代為采購(gòu)的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費(fèi)等,做預(yù)提費(fèi)用 ,入新公司的賬,出報(bào)表,集團(tuán)將這部分預(yù)提費(fèi)用合并入今年集團(tuán)的合并報(bào)表中。(估計(jì)是想抵扣所得稅,所以才要求 費(fèi)用做預(yù)提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒(méi)有做稅務(wù)登記,如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報(bào)嗎? 問(wèn)題是集團(tuán)都要將這部分費(fèi)用并入2020合并報(bào)表了,抵扣2020 所得稅的應(yīng)納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費(fèi)用的預(yù)提一方,不申報(bào)12月的稅,是不是不合適?
老師好,我們公司剛成立,集團(tuán)(大股東)要求將新公司成立之前代為采購(gòu)的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費(fèi)(法律咨詢、技術(shù)咨詢等)、辦公室租金、辦公室裝修費(fèi)用等費(fèi)用,做預(yù)提費(fèi)用,入新公司的賬,體現(xiàn)在新公司報(bào)表上,集團(tuán)要將這部分預(yù)提費(fèi)用合并入今年集團(tuán)的合并報(bào)表中。(估計(jì)是想抵扣所得稅,所以才要求 費(fèi)用做預(yù)提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒(méi)有做好稅務(wù)登記,如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報(bào)嗎? 問(wèn)題是集團(tuán)都要將這部分費(fèi)用并入2020合并報(bào)表了,抵扣2020 企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費(fèi)用的預(yù)提一方,不在1月份申報(bào)2020年12月的所得稅稅,是不是不合適?
資料一:股本為200萬(wàn)元的母公司2020年初出資90萬(wàn)元對(duì)甲子公司進(jìn)行股權(quán)投資,持股比例為80%,投資時(shí)甲子公司股東權(quán)益為100萬(wàn)元(均為股本);此項(xiàng)合并為非同一控制下的企業(yè)合并。資料二:投資當(dāng)年甲子公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20萬(wàn)元,分配現(xiàn)金股利5萬(wàn)元;2021年子公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30萬(wàn)元,分派現(xiàn)金股利8萬(wàn)元;資料三:投資甲子公司時(shí),某管理用固定資產(chǎn)公允價(jià)值比賬面價(jià)值高10萬(wàn),該固定資產(chǎn)在10年內(nèi)折舊,采用直線法進(jìn)行折舊。假設(shè)2020年初無(wú)未分配利潤(rùn),所得稅率為25%,不考慮盈余公積的提取。要求:1.編制合并日合并報(bào)表有關(guān)調(diào)整和抵銷分錄;2.編制2020年末合并報(bào)表有關(guān)調(diào)整和抵銷分錄;3.編制2021年末合并報(bào)表有關(guān)調(diào)整和抵銷分錄;
2025年7月,公司審計(jì)發(fā)現(xiàn),2021年4月購(gòu)入一輛總價(jià)值69075.13元,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)未入固定資產(chǎn),之前會(huì)計(jì)把該輛汽車作為管理費(fèi)用,具體分錄如下:借管理費(fèi)用69075.13 貸銀行存款69075.13。審計(jì)要求在2025年7月立行立改,列固定資產(chǎn),如果按5年折舊,殘值率5%。以上這種情況的話,作為公司主辦會(huì)計(jì)應(yīng)該如何處理好賬務(wù)和稅務(wù),關(guān)于所得稅的問(wèn)題,需要調(diào)整以前年度報(bào)表嗎?
盤(pán)錦分公司2020年成立,沈陽(yáng)總公司2015年成立,2020年成立盤(pán)錦分公司的時(shí)候所得稅報(bào)表是和沈陽(yáng)總公司一起申報(bào)的,盤(pán)錦分公司有固定資產(chǎn)200萬(wàn),直到2024年已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在2025年要把總分公司的報(bào)表拆開(kāi),不進(jìn)行一起申報(bào),還需要調(diào)整2025年之前的報(bào)表嗎?分公司的折舊已經(jīng)抵扣完成,需要把總公司的抵扣分公司的折舊調(diào)整出來(lái)嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫(xiě)原錯(cuò)誤分錄,然后填寫(xiě)正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過(guò)的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒(méi)有頭緒
老師,請(qǐng)問(wèn)我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對(duì)方來(lái)公司提供,對(duì)方派出人員的差旅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這個(gè)差旅費(fèi)在我們公司能正常做差旅費(fèi)嗎還是做什么費(fèi)用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開(kāi)票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開(kāi)直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看???