你好,是的,是要加上,但是建議先跟稅務(wù)局說下。
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進項,但是發(fā)票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉(zhuǎn)出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師,請問加計抵扣申報表該怎么填??? 我現(xiàn)在是這種情況:前兩個月的進項沒有計提加計抵減(稅務(wù)通知我這個月要按規(guī)定計提),但這個月沒需要抵扣的銷項,且不需要這個進項,因為我們很少開專票。我今天試了申報加計抵減,填了附表4,但主表不會自動彈出金額??扇绻沂謩犹钪鞅恚瑧?yīng)納稅額又成了負數(shù)。 請問老師:這種情況,我要怎么申報呢?
稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報表數(shù)據(jù)不一致,報表把上個月紅沖的數(shù)據(jù)沒有減去,我可以直接手動修改報表銷項數(shù)據(jù),按稅控盤的銷項數(shù)據(jù)一致吧?!還有上個月發(fā)現(xiàn)原來有認證的一張發(fā)票開錯了,上個月重新開了,這個月申報進項稅報表自動帶出轉(zhuǎn)去進項稅額,我把他重新開給我的發(fā)票在認證了,是這樣操作吧?
老師早上好!我這邊是苗木專業(yè)合作社,然后被大數(shù)據(jù)篩查到2023年的毛利率比同行業(yè)過高的,然后我這邊需要自查查出不合理的沒有進項發(fā)票的就增加利潤,減少成本了,不屬于免費收入的我也把他跳出來了交企業(yè)所得稅。然后老師我想問的是在國家稅務(wù)總局軟件系統(tǒng)里,交稅模塊我應(yīng)該都改那塊呀!操作流程麻煩老師詳細跟我說一下都往那個表里填我查出的成本減少50000和利潤增加50000,還有應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元呢
老師早上好!我這邊是苗木專業(yè)合作社,然后被大數(shù)據(jù)篩查到2023年的毛利率比同行業(yè)過高的,然后我這邊需要自查查出不合理的沒有進項發(fā)票的就增加利潤,減少成本了,不屬于免費收入的我也把他跳出來了交企業(yè)所得稅。然后老師我想問的是在國家稅務(wù)總局軟件系統(tǒng)里,交稅模塊我應(yīng)該都改那塊呀!操作流程麻煩老師詳細跟我說一下都往那個表里填我查出的成本減少50000和利潤增加50000,還有應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元呢。麻煩老師詳細說一下稅務(wù)系統(tǒng)上操作流程
轉(zhuǎn)股印花稅是多少老師,
老師您好!變更法人如果有實繳資本,的國家信用系統(tǒng)公示是嗎?只變更法人其他的不動
對賬調(diào)賬怎么處理?多付500元怎么樣調(diào)
報銷款不能報銷了 做什么科目呢?
月工資一萬交多少稅?
老師,你好!想問下員工小食堂,阿姨買菜的錢都沒有發(fā)票,人工費有開工資,買菜錢想要所得稅前扣除有解決方法嗎?
總公司納稅匯總,分公司的付給供貨商票總公司用了(只有總公司有這個資質(zhì)購買,所以總公司付款,發(fā)票是開給總公司的,所以總公司留底票多),這個錢最后總公司還是跟分公司要,分公司的pos收款也到總公司公戶并做收入,分公司僅僅每個月零申報增值稅,其他稅種都是總公司申報,這種模式有風險嗎?
老師,您好,我們公司供應(yīng)商6月份給我們開了一張發(fā)票,然后7月份我們抵扣了,發(fā)票開錯了,現(xiàn)在要進項稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理呢?
生產(chǎn)設(shè)備折舊,投產(chǎn)前,折舊進入管理費用-折舊費 生產(chǎn)后進入制造費用-折舊費嗎
開的數(shù)電發(fā)票多久能查到
手動加到發(fā)生額那里嗎?因為系統(tǒng)自帶的只有正常抵扣的,稅務(wù)局那邊那個當時我問他異常解除了是不是我們在正常勾選,他說是
你好,你跟稅務(wù)局確認過,就可以填了