購買產(chǎn)房發(fā)票不是套取信息,分次開票無次數(shù)規(guī)定,按買賣雙方約定即可;抵扣時,分次取得的專票可分別在平臺認(rèn)證抵扣,報稅時將認(rèn)證的進項稅額填進申報表對應(yīng)欄次,若用于一般計稅項目就能正常抵扣,用于免稅等項目則不可抵扣。
沒有發(fā)生退貨的情況下,銷售方發(fā)票開錯了,購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣后開紅字信息表給對方,對方當(dāng)月開了紅字發(fā)票,次月才重新開具正確的發(fā)票給購買方,購買方在申報的時候需要把紅字信息表對應(yīng)的稅金部分轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出部分分錄怎么做呢?
請教老師,關(guān)于車票抵扣的問題 1.必須載明旅客身份信息的車票才能抵扣是嗎?打的費、過橋過路費是不能抵扣的吧? 2.還有如果是給一個公司開的總的車票發(fā)票,沒有個人身份信息也是可以抵扣的吧?這樣的發(fā)票如果是普票也要計算抵扣嗎? 麻煩老師一一對應(yīng)分開解答,謝謝了
老師,對方5.4號抵扣了我方開具的增值稅專用發(fā)票,5.10號業(yè)務(wù)終止了,5.11號我方開出了紅字信息表?正常情況下,對方抵扣了,是對方開具紅字信息表對嗎?我方當(dāng)時開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對方就沒有抵扣)實際對方已經(jīng)抵扣了, 問,如果對方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項負(fù)數(shù)三聯(lián),這些是給對方會計還是給我
老師比如我們是購買方,進了100萬的貨,現(xiàn)在要退貨30萬。進項票未認(rèn)證未抵扣。正常業(yè)務(wù)流程是不是購買方我申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,并發(fā)給供貨單位。他開具紅字發(fā)票再給我?我做賬把信息表和紅字發(fā)票放到一起做賬?這個信息表誰來開有要求規(guī)定嗎
你好老師,請問發(fā)票如果需要部分紅沖的話,如果對方未抵扣勾選而我們紅沖了的話,那張發(fā)票就無法抵扣了是不,只能對方先勾選抵扣,然后再紅沖部分開紅字信息表給我們紅沖才行了是嗎?
老師:小規(guī)模鈉稅人開自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)沒有備案,季度超過30萬也是兔增值稅?
老師,如果發(fā)生銷售退回,銷售折讓,發(fā)票如何開具?現(xiàn)在只開紅字發(fā)票就可以了嗎?購買方需要做什么嗎?
老師,請問如果服務(wù)業(yè)代收電費對方備注服務(wù)費,我們開服務(wù)費發(fā)票可以的嗎?
老師您好,老板有ab兩個公司,可以把b公司的廠房租給a公司用嗎?這樣的話就可以按租金交房產(chǎn)稅比自用交的1.2%交的少
老師我家作廢了一張1月份開的526000的發(fā)票當(dāng)時交了29773.52的銷項稅,但是我家8月份給作廢了,8月份也有收入,合計銷項稅就是-9999.52上期留底是1228.48老師,5月份時候?qū)Ψ浇o我們開的發(fā)票也作廢咯,我們抵扣的金額是9778.76老師這個是不是需要轉(zhuǎn)出,然后我下個月留底的就是1449.24 老師我打字不容易麻煩認(rèn)真讀一下
老師,集團下的子公司有未分配利潤,要是轉(zhuǎn)到資本公積需要交個稅嗎
你好 我想知道憑證后面附件是否合規(guī) 我應(yīng)該查詢哪個文件?
老師請問下我們今年交了滯納金會不會影響明年的信用等級?
老師,個體戶五金店沒有進項票,可以開銷項普票出去嗎?
老師,25年發(fā)現(xiàn)22年需要做進項轉(zhuǎn)出。修改的是什么時候的增值稅報表