同學(xué)你好~ 分錄是對的。
你好,請問,房租已經(jīng)支付,專票未收到,會計相關(guān)分錄怎么做,3000為例 預(yù)付時 借:預(yù)付賬款 3000 貸:銀存3000 本月攤銷 借: 管理費用—房租1000 貸:待攤費用—房租1000 次月如此 收到發(fā)票 借: 待攤費用房租3000 待 預(yù)付賬款3000 那如果收入專票,這個稅入哪里
老師你好,我們公司開來了12000元房租租賃發(fā)票,請問我怎么做賬,借預(yù)付12000 貸其他應(yīng)收,老板墊付的,每月攤銷,借管理費用 貸預(yù)付
老師好 4月份季付5、6、7三個月的房租,金額12000元! 請問4月份做:借:預(yù)付賬款12000 貸:銀行存款12000 5月份攤房租:借:管理費用-房租12000/(1+稅率) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額12000/(1+稅率)*稅率 貸:銀行存款12000 6月7月分錄和5月一樣 7月的時候再季付房租的話,和剛才的分錄一樣 這樣做沒問題吧老師? 貸:銀行存款
老師,請問我預(yù)付季度房租時做借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,我每個月分?jǐn)偡孔鈺r做,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款,隔月收到發(fā)票時,我應(yīng)該怎么做呢?
老師,員工宿舍房租由公司承擔(dān),已預(yù)付了3個月房租,1、預(yù)付時--借:預(yù)付賬款-房租,貸:銀存,2、每月分?jǐn)倳r--借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費,貸:預(yù)付賬款-房租,請問分錄這樣對嗎?
公司一個新來的員工,工作了4個月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
我怎么查詢企業(yè)是按季度申報還是按月申報的呢
所有的費用都需要月末或季末計提嗎,包括報銷費用,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅
請問公交金對公付了3000兩個人要怎么做分錄
一般計稅方式下,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)用本項目房屋回遷,按平均銷售價格確認(rèn)收入,那這會開發(fā)成本是按不含銷項稅額的價款確認(rèn)還是按含稅價確認(rèn)作為扣除項目金額呢?
沒有公戶呢,能開發(fā)票嗎,
請問老師,公司的經(jīng)營地址是老板的孩子住宅性用房,沒有租金。房產(chǎn)稅按租賃交還是按余值交?做經(jīng)營地址變更時需要提供租賃合同嗎?租賃合同的租期和租金怎么寫?
會計,屬于半瓢水,應(yīng)聘到一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,還是高薪技術(shù)企業(yè),之前沒有帳,不知道從何下手,能不能給個方向
資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)核算 固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 那長期待攤銷需要減嗎?
免抵退稅五步法,如果第二步抵稅,銷項-進(jìn)項的結(jié)果是正數(shù),那就直接交稅,不用往下面計算了,是嗎?
當(dāng)時收到發(fā)票,銀行付款的。次月分?jǐn)?。?dāng)時收票付款,借方也是預(yù)付房租嗎?不是沒有收到發(fā)票的才掛預(yù)付嗎
同學(xué)你好~ 預(yù)付款項是指的權(quán)責(zé)未發(fā)生,先付款的情況。和有沒有發(fā)票沒有關(guān)系。是否預(yù)付要看權(quán)利和義務(wù)是否發(fā)生。
好的,謝謝老師。
同學(xué)你好~~ 感謝你的回復(fù)。能夠幫到你就好