不需要再納稅調(diào)增了的,直接計(jì)入了利潤分配
老師,我想問一下:5月份匯算清繳補(bǔ)繳了20年的所得稅2萬,但是在20年底時(shí)這個(gè)2萬沒有計(jì)提過,那也我5月份的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)的金額與利潤表中最后的凈利潤的本年累數(shù)是對不上的差2萬的是嗎?
老師我想問一下:因?yàn)榻衲昀U納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計(jì)提,5月份進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候我直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,所以現(xiàn)在想做完了,我的利潤表本年凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額,請問我這個(gè)勾稽關(guān)系是不是對的呢?
請問老師,我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)為-54747.86,期末數(shù)為,-18711.37,而利潤表凈利潤為41865.51。這兩個(gè)表不對等,也就是從資產(chǎn)負(fù)債表來看利潤表凈利潤應(yīng)該為36036.49。兩者相差5826.02,這個(gè)差異是因?yàn)?9年申報(bào)匯算清繳交了5826.02的所得稅,因?yàn)?9年未計(jì)提所得稅,所以我在20年補(bǔ)提了,請問我這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是對的嗎
老師,上一年度盈利的時(shí)候我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個(gè)所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個(gè)多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個(gè)數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字?調(diào)整的這個(gè)企業(yè)所得稅的費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)了利潤表的所得稅費(fèi)用那一欄了的
老師你好,我3月份做匯算清繳,繳了2000多元稅,然后我做了兩個(gè)分錄,借,應(yīng)交所得稅,貸,銀行同時(shí),借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅金-所得稅,然后用利潤表加上去年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,對不上就差這個(gè)數(shù),是不是后面利潤分配這個(gè)憑證不用做呀
老師好,我們是家裝公司,采購的材料直接送到客戶工地,這個(gè)材料怎么入賬分錄
老師,就是我們是A公司和旅游景點(diǎn)之前有個(gè)協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個(gè)B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎
員工本期應(yīng)納稅額是1592.67元,應(yīng)交稅額系統(tǒng)給的數(shù)據(jù)是553.87元,這個(gè)數(shù)字是怎么計(jì)算的
廠是查賬征收,平時(shí)報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營,現(xiàn)在注銷,賬上其他應(yīng)付款借方有200多萬,未分配利潤也是200多萬,這個(gè)要交20%的稅?
老師,我們公司是江蘇的,在北京有房產(chǎn),房產(chǎn)稅在北京電子稅務(wù)局申報(bào)的,交稅綁定我們江蘇公司帳號綁不了,導(dǎo)致不好交稅,這種情況,公司可以在北京開一個(gè)賬戶綁定北京電子稅務(wù)局三方協(xié)議交稅啊
老師,請問我們做項(xiàng)目,項(xiàng)目施工費(fèi)入在建工程,那項(xiàng)目的預(yù)算審核和控制價(jià)審核費(fèi)也入在建工程嗎
請問,A臺灣公司為我司(我司另外一家業(yè)務(wù)B臺灣公司)服務(wù)有收入,我司要代AG公司繳納增值稅,這個(gè)增值稅繳納后有憑證有可以最為進(jìn)項(xiàng)抵扣我司增值稅,這樣算下來稅務(wù)局也沒貨得稅額,那么這個(gè)代收增值稅除了麻煩還有意義嗎
去年8-今年五月,勞務(wù)公司把發(fā)票項(xiàng)目名稱開錯(cuò)了,勞務(wù)派遣服務(wù)開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,已紅沖重開發(fā)票,要寫一筆借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本正數(shù)分錄對不 摘要需要怎么寫呀
你好老師,關(guān)于報(bào)銷 ,A,有備用金,B代買商品,報(bào)銷領(lǐng)款人是B,可以公司轉(zhuǎn)賬給A嗎?(AB都為個(gè)人)
老師,你好,請問2024.10成立的公司,11月,12月申報(bào)的個(gè)稅,那殘保金申報(bào)是這兩個(gè)月職工總和除2,作為殘保金申報(bào)的職工人數(shù)嗎