你好,這個不會的,你分錄跟之前一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)。
老師,就是今年4月份收到一張專票100萬,然后供應(yīng)商說重新簽合同,讓我們把發(fā)票開紅字信息表,他們把正確的發(fā)票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開給我們,對稅會有什么影響嗎?因?yàn)闀?jì)說,這個月沖紅,就要這個月開票給我們
老師,我們上個月開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票開錯成簡易計(jì)稅了,然后這個月申報(bào)的時候需要繳納稅款和附加稅,這個不能用留底抵扣我應(yīng)該怎么做賬才對?然后我想紅沖重新開會有影響嗎?
老師,我想問一下我們9月開票開錯給另一家公司,現(xiàn)在這個月發(fā)現(xiàn)是把上個月開錯的票重新沖紅掉,然后開給對的那個公司嗎,是這樣操作不?然后,我這個沖紅的票會影響到這個季度增值稅的申報(bào)嗎?
老師下午好,我想問一下老師,我們是苗木專業(yè)合作社,然后5月份開進(jìn)來兩張發(fā)票,是個體戶給開的發(fā)票,然后開錯了,開進(jìn)來了,然后他不會沖紅,也沒有沖紅,6月份又開了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問的是他開錯的5月份那兩張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理呀?老師
老師下午好,我想問一下老師,我們是苗木專業(yè)合作社,然后5月份開進(jìn)來兩張發(fā)票,是個體戶給開的發(fā)票,然后開錯了,開進(jìn)來了,然后他不會沖紅,也沒有沖紅,6月份又開了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問的是他開錯的5月份那兩張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理呀?老師
你能告訴我做全盤賬需要會的步驟嗎比如社保,個稅,企業(yè)所得稅,做賬,報(bào)稅這種
給對方公司開票 對方一直不付款 直接發(fā)票紅沖有風(fēng)險嗎
老師,申報(bào)個稅時,因?yàn)檎埣倏劭钚枰釉诶锩嫔陥?bào)個稅嗎?
新車計(jì)提折舊怎么計(jì)算呢
老師 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額兩個科目的區(qū)別是什么 分別什么時候使用?
老師圖片的問題,看一下
老師,公司是工廠生產(chǎn)產(chǎn)品,另外成立直營店銷售,及對個人的銷售,內(nèi)賬怎么開設(shè)科目,直營店又怎么開設(shè)科目,怎么賬務(wù)處理,沒遇到過
老師,我司有勞務(wù)外包人員,現(xiàn)在勞務(wù)派遣公司給我司開過來一張專業(yè)發(fā)票,增值稅稅額是0。是不是需要讓他們開成普通發(fā)票?
餐費(fèi)入成本有什么風(fēng)險
老師你好,我想問一下那個殘保金的問題,我們公司以前都沒有申報(bào)過,是不是就不用申報(bào)了,是每個公司都必須申報(bào)嗎
不會影響我們的發(fā)票額度是吧?因?yàn)槲覀冞@個月還得開100多萬發(fā)票呢
那老師,我們就是把4月份的這個發(fā)票作廢,就是紅字借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入是吧?
你好,不會的。不影響的。