同學(xué),你好
嗯嗯,可以的
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過來了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
我們是勞務(wù)派遣服務(wù)公司,收到各合作單位預(yù)付全年或半年款,記賬是已經(jīng)做預(yù)收向東款,然后我公司按月代發(fā)工資 代繳社保并收取服務(wù)費(fèi),以每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用(也就是包含代發(fā)代繳及服務(wù)費(fèi))結(jié)算確認(rèn)為每個(gè)月收入。但9-10月當(dāng)中,有一半以上已發(fā)生(也就是應(yīng)結(jié)算的費(fèi)用)未開具增值稅票。在做當(dāng)月收入時(shí),是按應(yīng)結(jié)算的收入金額做賬呢?還是按已開票的收入做賬?。如果按實(shí)際應(yīng)結(jié)算的金額入賬,就會(huì)存在做賬的收入與電子稅務(wù)局報(bào)稅的增值稅銷售額不一致。而未開票的這部分收入,在11月是要進(jìn)行補(bǔ)開的
老師好,請(qǐng)問一下,我有在公司任職,所以每個(gè)月都有報(bào)個(gè)人所得稅,但是我個(gè)人也會(huì)從事貨物買賣,所以把買進(jìn)來的東西賣出去的時(shí)候會(huì)去稅務(wù)局代開發(fā)票給購買方,那代開發(fā)票的時(shí)候上面有個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅是怎么計(jì)算的呀?另外年終的時(shí)候我在公司任職的收入與我個(gè)人從事貨物買賣的收入會(huì)不會(huì)合計(jì)起來匯算清繳個(gè)人所得稅呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,感謝!
老師,您好,我公司需要到稅務(wù)局代開一些勞務(wù)發(fā)票,沖臨時(shí)工工資賬,一年最多開五次,每次兩萬,稅務(wù)局說到時(shí)候可以退稅,年收入低于12萬的按百分之三扣,也就是兩萬塊錢的票可以退稅三千四,那么這個(gè)退稅如果是公司員工去的話可能年收入加起來會(huì)超過十二萬了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢
老師:您好!我有一份兼職收入,每個(gè)月500元,平時(shí)不發(fā)放工資,到春節(jié)前才一起發(fā)放。兼職公司的賬務(wù)處理是代理記賬公司處理的,代理記賬公司沒有經(jīng)過我同意,在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)2022年1-12個(gè)月每個(gè)月申報(bào)我5000元的工資收入。這樣操作的結(jié)果就是匯算清繳我要補(bǔ)繳個(gè)稅。因?yàn)榻咏?月份的匯算清繳時(shí)間,我打開手機(jī)端口的個(gè)稅APP系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)了這個(gè)情況,和代理記賬公司溝通后,她們說可以修改2022年的個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù),請(qǐng)問老師,這個(gè)數(shù)據(jù)還可以更改嗎?
老師好,員工有以前年度未報(bào)銷費(fèi)用,現(xiàn)在報(bào)銷得做在以前年度損益調(diào)整,然后轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里吧?
購買erp軟件,付了第一次款2萬,錢沒有付清,erp軟件已經(jīng)使用了,合同總金額4萬,這怎么做賬?
老師,當(dāng)時(shí)審計(jì)給計(jì)提了借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 現(xiàn)在押金收回了,當(dāng)時(shí)計(jì)提的壞賬怎辦
老師您好,我想問一下我們公司是物流公司,但目前增加業(yè)務(wù)銷售鮮雞蛋,從養(yǎng)殖場(chǎng)購買,我們?cè)倥l(fā)出去,對(duì)方有給我們開免稅的票,這種情況我們可以開免稅發(fā)票出去嗎
老師您好,請(qǐng)問上年度進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,會(huì)計(jì)做的賬載金額比實(shí)際在電局認(rèn)證的金額大,而且跨年度,這個(gè)怎么處理呢?
老師你好,電子稅務(wù)局提示我公司有風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn),但是進(jìn)項(xiàng)在今年5月,我公司已經(jīng)轉(zhuǎn)出,
老師,紙質(zhì)商業(yè)匯票的被背書人名稱可以授權(quán)補(bǔ)記,電子商業(yè)匯票可以嗎?
我們有個(gè)公司(暫稱為A公司),和廠家簽訂了設(shè)備投放的協(xié)議,采購此設(shè)備使用的耗材的達(dá)到一定金額,這臺(tái)設(shè)備的歸屬權(quán)就歸屬A公司,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,就是A公司呢,把這臺(tái)設(shè)備賣給了醫(yī)院,現(xiàn)叫我們開這臺(tái)設(shè)備的銷售發(fā)票,請(qǐng)問該如何處理呢
老師計(jì)提房產(chǎn)稅是是不是?: 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加-應(yīng)繳房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅
老師。汽車用空調(diào)壓縮機(jī)屬于哪一類稅收編碼
就是我的先交 年底不超過60000就申請(qǐng)退稅 是吧
同學(xué),你好
是的,理解正確
那老師如果我不開發(fā)票 直接就做工資表里 申報(bào)個(gè)稅 然后不交社保 這個(gè)可以嗎?我這個(gè)屬于非全日制用工
同學(xué),你好
不可以,要開發(fā)票