嗯嗯,直接計入會議費就行
老師,我們公司營業(yè)范圍是服裝生產(chǎn)銷售的,現(xiàn)接到一個單,幫客人設(shè)計服裝-采購物料-生產(chǎn)成衣,在交貨時,需要連同設(shè)計稿和紙樣、生產(chǎn)用量全部提供給客人。買斷了這批服裝樣式,我司后續(xù)也不準(zhǔn)再給別的客戶生產(chǎn)這批樣衣的款式。 正常一件成品大概在100-150左右,由于加了設(shè)計費和紙樣費,成衣單價達(dá)到1000元每件。一共150款,一個月內(nèi)完成。 這批成衣開票名就是外套,150件,總金額15萬。會備注服裝打樣費用。 這種會不會由于單價太高被關(guān)注? 還是我們直接開一筆15萬樣板費用發(fā)票好點?
老師,我們公司是企業(yè)咨詢公司,給5商家形成聯(lián)盟,他們各自出一款免費產(chǎn)品,到店體驗核銷,為了促成成交,我們公司自行從電商平臺低價49元采購進一款水杯,打包進這個聯(lián)盟里,形成一張聯(lián)盟卡,這個聯(lián)盟卡售價99,由于其他5家都是以后核銷的,所以,現(xiàn)在只有我們公司有成本,對外就是這個聯(lián)盟卡99元,購買就送價值99元的一個水杯,我是小規(guī)模納稅人,購買水杯的時候,公戶給平臺付款,平臺給公司開發(fā)票,然后平臺按照客戶名單,去給他們發(fā)送水杯,請問這個怎么做賬合適?這個是算我們公司買賣水杯?還是視同銷售,贈送水杯?怎么做繳納的稅最少?
老師,我們賣攝像頭模組,客戶會需要下載一個app進去看監(jiān)控,我們不做成品,我們只做模組,賣給我們的客戶。我們客戶做攝像頭成品的。 app攝像頭會涉及一些流量使用,這個APP上面可以直接購買,錢就到了我們公司賬上。 但是這些訂單不全是我們公司的,我們會給客戶開通賬號,那開通賬號的這些客戶,也就是一級合作商,他們會去賣這個流量套餐,我們賣給客戶100,客戶也可能賣到150,溢價50部分屬于客戶,那100里面不同客戶會約定不同的分成比例,比如說按訂單金額3成分客戶,那就是30元加溢價的50元,一共80元都是要分客戶的 對于不涉及分成的訂單,我們按收入金額確認(rèn)未開票收入,如果終端消費者需要開發(fā)票找我們。
老師您好 我們,公司有一個一般戶一直就沒有備案,然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶里了,然后提出來了,這個一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個為什么開這個發(fā)票呢?是因為我們公司在天貓網(wǎng)上買東西,然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票,其實就是這個天貓積分的這個吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個,發(fā)票沒有進項,也不會銀行流水到賬,我就是不知道這個這筆業(yè)務(wù)這個分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經(jīng)費就是做人工工資嘛,低所得還交了好多的工會經(jīng)費和所得稅
老師您好 我們,公司有一個一般戶一直就沒有備案,然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶里了,然后提出來了,這個一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個為什么開這個發(fā)票呢?是因為我們公司在天貓網(wǎng)上買東西,然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票,其實就是這個天貓積分的這個吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個,發(fā)票沒有進項,也不會銀行流水到賬,我就是不知道這個這筆業(yè)務(wù)這個分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經(jīng)費就是做人工工資嘛,
老師好,員工有以前年度未報銷費用,現(xiàn)在報銷得做在以前年度損益調(diào)整,然后轉(zhuǎn)到未分配利潤里吧?
購買erp軟件,付了第一次款2萬,錢沒有付清,erp軟件已經(jīng)使用了,合同總金額4萬,這怎么做賬?
老師,當(dāng)時審計給計提了借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 現(xiàn)在押金收回了,當(dāng)時計提的壞賬怎辦
老師您好,我想問一下我們公司是物流公司,但目前增加業(yè)務(wù)銷售鮮雞蛋,從養(yǎng)殖場購買,我們再批發(fā)出去,對方有給我們開免稅的票,這種情況我們可以開免稅發(fā)票出去嗎
老師您好,請問上年度進項稅額抵扣,會計做的賬載金額比實際在電局認(rèn)證的金額大,而且跨年度,這個怎么處理呢?
老師你好,電子稅務(wù)局提示我公司有風(fēng)險疑點,但是進項在今年5月,我公司已經(jīng)轉(zhuǎn)出,
老師,紙質(zhì)商業(yè)匯票的被背書人名稱可以授權(quán)補記,電子商業(yè)匯票可以嗎?
我們有個公司(暫稱為A公司),和廠家簽訂了設(shè)備投放的協(xié)議,采購此設(shè)備使用的耗材的達(dá)到一定金額,這臺設(shè)備的歸屬權(quán)就歸屬A公司,現(xiàn)在遇到一個問題,就是A公司呢,把這臺設(shè)備賣給了醫(yī)院,現(xiàn)叫我們開這臺設(shè)備的銷售發(fā)票,請問該如何處理呢
老師計提房產(chǎn)稅是是不是?: 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加-應(yīng)繳房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅
老師。汽車用空調(diào)壓縮機屬于哪一類稅收編碼