借預付賬款貸銀行存款 不能做成本費用也不能做庫存商品。 合作取消了,把這個發(fā)票退給對方,對方退錢 借銀行存款,貸預付賬款。
你好 老師請問一下 我們2020年購買廢料是100萬,然后到2023年還沒開票給我們,我們也就支付20萬貨款,但是這個廢料實際我們拿去生產(chǎn)了,那我賬上又一直暫估原材料100萬,都不敢領料出去。那萬一以后他們不開票給我們或者只開票50萬,我是要怎么處理賬務
我們公司以有一個業(yè)務,在2021年,先支付了4800月出去,當時的賬務處理是: 借:其他應收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請問要怎么處理?
我們公司以有一個業(yè)務,在2021年,先支付了4800月出去,當時的賬務處理是: 借:其他應收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請問要怎么處理?
重慶B公司自身經(jīng)濟糾紛被起訴,我們公司A和他的購銷合同是450萬鞋款, 目前已提貨出口到非洲。 貨款沒給他付完,他票也沒給我們開完。 我們付了不到200萬錢, 他發(fā)票也開的不到200萬。 現(xiàn)在臨近年底,就怕他這官司要拖到明年,明年才能開出成本發(fā)票給我們,而且我們今年底前就會收到賣到非洲的貨款800萬。這樣收入和成本票不在同一年度了,企業(yè)所得稅怎么處理
重慶B公司自身經(jīng)濟糾紛被起訴,我們公司A和他的購銷合同是450萬鞋款, 目前已提貨出口到非洲。 貨款沒給他付完,他票也沒給我們開完。 我們付了不到200萬錢, 他發(fā)票也開的不到200萬。 現(xiàn)在臨近年底,就怕他這官司要拖到明年,明年才能開出成本發(fā)票給我們,而且我們今年底前就會收到賣到非洲的貨款800萬。這樣收入和成本票不在同一年度了,企業(yè)所得稅怎么處理
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關(guān)開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報?。?/p>
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?