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學校食堂提前收餐費,做賬 借:銀行存款 貸:預收賬款 然后每個月沖收入 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅 現(xiàn)在學期末,退款做賬是 借:預收賬款 貸:銀行存款 這么做沒問題吧

2025-09-02 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-02 17:45

退款沒開票的就直接你那樣做

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快賬用戶1694 追問 2025-09-02 17:52

現(xiàn)在是有一筆錢,沒退出去,但是我又想把預收賬款這個科目做平,應該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-09-02 17:53

還沒退且需要退就只能掛在賬上,

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快賬用戶1694 追問 2025-09-02 17:55

那我能做 借:預收賬款 貸:其他應付款

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齊紅老師 解答 2025-09-02 17:57

可以那樣做的,沒問題的

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退款沒開票的就直接你那樣做
2025-09-02
你好,還沒有分攤到收入的,做到預收賬款就可以的。
2022-06-30
這樣的賬務處理在一般情況下是正確的。 預收學費時,借記“銀行存款”,貸記“預收學費(某某名字)”,反映了學校預先收到的款項。 后期退費,借記“預收賬款”,貸記“銀行存款”,沖減了之前預收的款項。 產(chǎn)生收入并開發(fā)票時,借記“預收賬款”,貸記“主營業(yè)務收入”和“應交稅費”,將預收賬款中對應的已實現(xiàn)收入部分進行結(jié)轉(zhuǎn),并確認收入和相關(guān)稅費,符合會計準則和財務處理的原則。
2024-07-10
同學你好,成本包括工資,食材等 借,主營業(yè)務成本 貸,應付職工薪酬一工資,保險等 貸,銀行存款;
2021-09-09
同學你好 這個可以的
2022-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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