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1.請教一下,實務(wù)中,上個月已經(jīng)認證過的進口增值稅發(fā)票,本月銷毀了,填寫申報表的時候需要手動填在什么地方?2.待認證進項稅額怎么用,什么情況下用

2025-09-02 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-02 17:08

第一個進項轉(zhuǎn)出,其他里面填寫 第二,收到了發(fā)票,沒有認證的做待認證里面 認證之后,轉(zhuǎn)到進項稅額里面。

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快賬用戶6327 追問 2025-09-02 17:11

第一個是在附列資料2本期進項轉(zhuǎn)出中的16行非正常損失里填嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-02 17:13

這是管理不善的原因嗎?是的話可以。

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快賬用戶6327 追問 2025-09-02 17:15

質(zhì)量不合格

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快賬用戶6327 追問 2025-09-02 17:17

是海關(guān)什么標簽不對

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齊紅老師 解答 2025-09-02 17:17

那你們這一部分退貨嗎?不退貨可以正常抵貨。

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快賬用戶6327 追問 2025-09-02 17:18

銷毀了好像沒退貨

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齊紅老師 解答 2025-09-02 17:18

不是非正常損失的,不用進項轉(zhuǎn)出。

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第一個進項轉(zhuǎn)出,其他里面填寫 第二,收到了發(fā)票,沒有認證的做待認證里面 認證之后,轉(zhuǎn)到進項稅額里面。
2025-09-02
你好,月末進項大于銷項,不需要交納增值稅,“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目有借方余額,無需賬務(wù)處理。 申報表會自動留抵
2024-05-07
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
2024-12-05
是的,,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”里填負數(shù)
2023-02-22
不需要你填寫會自動生成附表1 這個留底稅額下面,你這個第2欄填寫2000多就可以
2021-01-04
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