記賬錯誤,收入要確認收入與增值稅的。
1.哪些科目有需要登記明細帳? 2.公司注冊資金沒繳足,但想注銷公司,需要交足嗎?如果資產(chǎn)負債表中“未分配利潤”為正數(shù),注銷時需要繳什么稅嗎? 3.公司為小規(guī)模納稅人原來是核定征收,現(xiàn)在稅務局說改為查帳征收,那這對公司有什么影響?注銷公司時是需要查帳嗎?從改為查帳征收開始的查?一定要用作帳的憑證? 4.依公司購買固定資產(chǎn)-小汽車,多久時間適合轉(zhuǎn)給股東?需要如何操作?會涉到交什么稅?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開票收入錄入憑證應該是貸主營業(yè)務收入,記成了貸主營業(yè)務成本,所以增值稅收入比利潤表上營業(yè)收入多了這一筆數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以不修改報表嗎?涉及到所得稅稅款的,7月怎么更正分錄?借主營業(yè)務成本貸主營業(yè)務收入嗎老師?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開票收入憑證應該是貸:主營業(yè)務收入,記成了貸:主營業(yè)務成本,所以增值稅收入比利潤表上營業(yè)收入多了這一筆數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以不修改報表只更正分錄嗎?因為要涉及到所得稅稅款的,7月怎么更正分錄?貸:主營業(yè)務成本 紅字 貸:主營業(yè)務收入嗎老師?
郭老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開票收入憑證應該是貸:主營業(yè)務收入,記成了貸:主營業(yè)務成本,所以增值稅收入比利潤表上營業(yè)收入多了這一筆數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以不修改報表只更正分錄嗎?因為要涉及到所得稅稅款的,7月怎么更正分錄?貸:主營業(yè)務成本 紅字 貸:主營業(yè)務收入嗎老師?
老師具體情況是,我家數(shù)電發(fā)票限額,有一筆發(fā)票開不出來,7月份送貨銷售但是未收到貨款,8月份開發(fā)票,我如果7月份確認收入和成本,那我就需要填增值稅未開票收入,我8月份開發(fā)票的時候就需要把未開票收入填負數(shù),這樣做我認為稅務局老師肯定找我。如果我7月份只做發(fā)出商品,8月份在隨著發(fā)票做收入成本,這樣風險大嗎
會計工作內(nèi)容是什么。
老師,我這邊重新注冊一個公司沒有地址需要帶哪些材料?費用是多少?
@郭老師,股東沒有開通銀行也沒有資金,可以委托其他銀行進行代繳投資款么?這種方式可以么?是認可的么?需要準備什么資料?
老師請問轉(zhuǎn)給分公司的款是被記到長投嗎
我們公司周末單雙休。請問單休和雙休的周末,都是正常算出勤的吧?如果按照應發(fā)工資/當月總的天數(shù)*出勤天數(shù)。比如,我8月25號開始上班的,8月最后一個周末是單休,我從25號上到30號,上了6天班,31號周天休息。那我算8月工資,出勤天數(shù)按照6天來算工資還是按照7天來算工資?
現(xiàn)在公司沒有運輸經(jīng)營許可證,只有全國運輸代理,車輛以租賃個人的車輛形式,假如甲方要開運輸票怎么解?
老師好!請問個體一般納稅人,企業(yè)一般納稅人 有什么區(qū)別?
老師,我問下,我們單位有個公司每年都虧損,說白了就是空殼,我們領導非要把報銷的費用單子放在這個公司里,說抵扣抵扣,有必要嗎?我們沒交過稅,抵啥啊,我就不明白了
你好老師,公司項目租房,公司賬戶付款,如果無發(fā)票,我能直接入賬管理費用嗎?
我司給個體工商戶開發(fā)票,個體戶沒有開通稅務,可以給個體戶的經(jīng)營人開,相當于給個體戶開嗎,合同時與個體戶簽訂的
內(nèi)部食堂,收入一般記錄的是收取單位食堂補貼和員工超補貼外支付的個人消費費用
公司內(nèi)部食堂,那可以沖減成本