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老師,我問下,我們單位有個公司每年都虧損,說白了就是空殼,我們領(lǐng)導非要把報銷的費用單子放在這個公司里,說抵扣抵扣,有必要嗎?我們沒交過稅,抵啥啊,我就不明白了

2025-09-04 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-04 12:28

以后需要發(fā)展業(yè)務(wù)的話可以的 前提得是這個企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)

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快賬用戶5572 追問 2025-09-04 12:29

那就是我們現(xiàn)在沒業(yè)務(wù),后面有業(yè)務(wù)也可以放里?

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快賬用戶5572 追問 2025-09-04 12:30

企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)?就是辦公用品,然后買的酒水,就讓我要發(fā)票,然后放我們這個公司

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齊紅老師 解答 2025-09-04 12:32

是的 用在企業(yè)的業(yè)務(wù)可以的

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快賬用戶5572 追問 2025-09-04 12:35

那我們公司現(xiàn)在一點業(yè)務(wù)都沒有。為什么要弄發(fā)票呢,干啥用啊

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齊紅老師 解答 2025-09-04 12:37

以后可以抵扣所得稅 降低利潤

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快賬用戶5572 追問 2025-09-04 12:45

以后也能用現(xiàn)在的?百分之25的所得稅嗎?老師,我們年底如果利潤50萬,也交25的所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-04 12:50

是的 小型微利企業(yè)目前5%

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勤奮的同學你好呀~ 因為在前期產(chǎn)生虧損時,是計入應(yīng)交稅費的借方,減少了負債,意思是如果不超過一年,是可以抵掉的;但是現(xiàn)在超過了一年,超過一年的虧損是不允許再扣除的,那么在原來抵減了應(yīng)交稅費就是抵減多了,所以現(xiàn)在要計入貸方去把稅補回來。 同學理解一下哈~有疑問我們繼續(xù)交流
2021-08-27
同學你好 對的 需要有一方給員工報個稅
2022-09-28
你好? ?可以抵扣的。 這個只要是公司業(yè)務(wù)發(fā)生的就可以抵扣的?
2021-04-24
你好你給他開電費的嗎
2020-12-17
你好這個你去參考下這個 這個是河北稅局那邊出分割單,你可以去參考下
2021-06-07
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