那個(gè)是合理的,沒問題的哈
1.2019年6月,深圳市甲企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)進(jìn)口設(shè)備一批,合同規(guī)定的貨款為50萬元,進(jìn)口這批產(chǎn)品運(yùn)抵境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸費(fèi)為3萬元,運(yùn)往境內(nèi)甲企業(yè)的運(yùn)費(fèi)為2萬元,買方支付進(jìn)口貨物保險(xiǎn)費(fèi)5萬元,向境外采購代理人支付傭金1萬元,向貨物代理中介支付中介費(fèi)6萬元。設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%。 (2)進(jìn)口后,甲企業(yè)將此設(shè)備以900000元人民幣的含稅價(jià)格銷售,開具普通發(fā)票。 試計(jì)算: (1)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅; (2)內(nèi)銷環(huán)節(jié)實(shí)際繳納的各種稅金及附加合計(jì)。
我們公司在自己開發(fā)的一個(gè)平臺(tái)上開通了一個(gè)京東的購物接口(與京東簽訂了實(shí)物銷售合同),我們的客戶在這個(gè)平臺(tái)上下單購物。貨款由我司對(duì)公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個(gè)訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價(jià)原價(jià)收取我們客戶的。一年下來的訂單總價(jià)也就6萬多一點(diǎn)。客戶也只有1個(gè)?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開普票給客戶,請(qǐng)問開票單價(jià)與進(jìn)貨價(jià)相同可以嗎?另收的3元開服務(wù)費(fèi)普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運(yùn)為主營業(yè)務(wù),稅率6%。我們有個(gè)業(yè)務(wù),客戶跟我們簽的合同:貨物到達(dá)裝卸點(diǎn)的其他服務(wù)都由我公司代辦。其中有運(yùn)輸服務(wù)(貨物生產(chǎn)點(diǎn)到裝卸地運(yùn)輸費(fèi))。我公司以47元6%稅率開銷項(xiàng)給客戶,運(yùn)輸單位以27元9%稅率給我們開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這個(gè)正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策?
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運(yùn)為主營業(yè)務(wù),稅率6%。我們有個(gè)業(yè)務(wù),客戶跟我們簽的合同:貨物到達(dá)裝卸點(diǎn)的其他服務(wù)都由我公司代辦。其中有運(yùn)輸服務(wù)(貨物生產(chǎn)點(diǎn)到裝卸地運(yùn)輸費(fèi))。我公司以47元6%稅率開銷項(xiàng)給客戶,運(yùn)輸單位以27元9%稅率給我們開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這個(gè)正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策?
關(guān)稅會(huì)計(jì)作業(yè):1.6月,深圳市甲企業(yè)(增值稅一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口設(shè)備一批,合同規(guī)定的貨款為50萬元,進(jìn)口這批產(chǎn)品運(yùn)抵境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,運(yùn)往境內(nèi)甲企業(yè)的運(yùn)費(fèi)為2萬元,買方支付進(jìn)口貨物保險(xiǎn)費(fèi)5萬元,向境外采購代理人支付傭金1萬元,向貨物代理中介支付中介費(fèi)6萬元。設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%。(2)在進(jìn)口后,甲企業(yè)將此設(shè)備以900000元人民幣的含稅價(jià)格銷售,開具普通發(fā)試計(jì)算:(1)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅(2)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅(3)內(nèi)銷環(huán)節(jié)實(shí)際應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅款及附加合計(jì)
不都是9月交9月保險(xiǎn)嗎?月初交當(dāng)月的。還有9月交10月保險(xiǎn)的?
老師這個(gè)題的分錄幫寫下謝謝
老師你好,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,表五,左下角校驗(yàn)問題出現(xiàn)黃色圈圈,請(qǐng)核實(shí)您公司是否為小微企業(yè),紅色感嘆旁邊是0,這個(gè)不影響吧,是不是能直接申報(bào)
之前我公司為A公司墊付線上平臺(tái)的充值費(fèi),保證金,現(xiàn)在A公司將我公司墊付款的錢打回到我公司賬上并要求我們開具發(fā)票,之前墊付給平臺(tái)的款項(xiàng),平臺(tái)只是給我公司開具的收據(jù),現(xiàn)在我公司必須對(duì)A公司開票嗎?現(xiàn)在A公司非要我公司對(duì)他們開發(fā)票,因?yàn)樗麄円呀?jīng)將墊付的款全部打到我公司的公賬了,之前掛的全部是應(yīng)收
老師,我昨天聽押題卷老師講,用投資性房地產(chǎn)進(jìn)行債務(wù)重組和非貨交貨不一樣,非貨交換視同買賣做其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn),債務(wù)重組沖賬面 成本 公允,我怎么記得債務(wù)重組和非貨交貨都用其他業(yè)務(wù)收入,老師你看我是不是記混了,還是債務(wù)重組和非貨交貨固定資產(chǎn)是不是都要用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
老師,我們公司2016年12月開業(yè),我查看了帶認(rèn)證勾選,未勾選認(rèn)證有2017年到2025年發(fā)票,總計(jì)10.5萬。2025年的我可以不管,年底再說,但是2017年到2024年之間的發(fā)票,幾乎都是高速公路通行費(fèi)。百分之3的普通發(fā)票,和13%的專票,我全部打印出來,勾選認(rèn)證,做費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅稅可以嗎,或者我應(yīng)該怎么操作
股東權(quán)益變動(dòng)表怎么編制,報(bào)表里每一個(gè)項(xiàng)目都是在哪里取數(shù)的
發(fā)起人以自己名義定立合同的,公司成立,為什么是設(shè)立時(shí)的股東承擔(dān)而不是發(fā)起人
老師,水路運(yùn)輸行業(yè)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率平均多少呢?初創(chuàng)企業(yè)也大概多少呢?
老師 小規(guī)模超過三十萬是按照全額交還是超出部分交呢
這個(gè)后期能不能抵扣
那個(gè)是可以抵扣的哈
后期付款單和票上金額不一致吧
不會(huì)的,你按發(fā)票上的金額支付,他交稅
運(yùn)輸費(fèi)是含稅價(jià),票據(jù)上的金額20500,我們實(shí)際交的21730呀? ,這樣還可以抵扣呢嗎
開票按21730開就可以抵扣,約定稅費(fèi)由公司承擔(dān)