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老師你好,我們公司主要以裝卸搬運為主營業(yè)務(wù),稅率6%。我們有個業(yè)務(wù),客戶跟我們簽的合同:貨物到達裝卸點的其他服務(wù)都由我公司代辦。其中有運輸服務(wù)(貨物生產(chǎn)點到裝卸地運輸費)。我公司以47元6%稅率開銷項給客戶,運輸單位以27元9%稅率給我們開進項發(fā)票。這個正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策?

2022-07-18 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-18 12:34

同學(xué)你好 ?這個是可以的 只要有這個范圍就可以

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快賬用戶9087 追問 2022-07-18 12:37

那稅務(wù)機關(guān)讓我們補3%的稅差,這合規(guī)定嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-18 12:37

這個你們備案的是裝卸還是運輸

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快賬用戶9087 追問 2022-07-18 12:49

裝卸服務(wù)

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齊紅老師 解答 2022-07-18 12:51

那你這個裝卸服務(wù)應(yīng)該就是六個點的 運輸服務(wù)還是九個點

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快賬用戶9087 追問 2022-07-18 12:52

對啊,所從想不明白要補3%稅

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齊紅老師 解答 2022-07-18 12:53

你們這中間沒有運輸嗎

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快賬用戶9087 追問 2022-07-18 12:54

有沒有相關(guān)稅收政策來證明我們沒問題

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快賬用戶9087 追問 2022-07-18 12:59

我們公司只有裝卸服務(wù),沒有運輸

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齊紅老師 解答 2022-07-18 13:03

同學(xué)你好 這個沒有的哦

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你好; 可以的; 你們? 按照你 實際已收取的? 物流輔助服務(wù)按6%開票出去; 你們支付出去的是你 的成本 ;? 有單位給你 運輸服務(wù)按9%開票? 可以收取發(fā)票的??
2022-07-18
同學(xué)你好 ?這個是可以的 只要有這個范圍就可以
2022-07-18
你好,題目完整發(fā)過來看看
2020-06-19
一般來說,增值稅是按照收取的價款全額計征增值稅的,為提供服務(wù)、銷售貨物等發(fā)生的費用不能從增值稅的銷售額中扣除。 這里的賠償款6200元可以作為企業(yè)的支出在企業(yè)所得稅前扣除,但是企業(yè)收支是兩條線的,支出不能從收入中減除~
2023-05-03
同學(xué),你好 按照勞務(wù)報酬申報個稅,還需要對方提供發(fā)票才可以
2025-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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