可操作:2017-2024 年的發(fā)票(3% 通行費(fèi)普票、13% 專票),因增值稅扣稅憑證已無認(rèn)證期限,可在發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選認(rèn)證,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅; 后續(xù)處理:認(rèn)證后按財(cái)務(wù)準(zhǔn)則記相關(guān)費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算時(shí)可作為稅前扣除項(xiàng)。
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開個(gè)3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時(shí)候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個(gè)上游單位的3萬欠款,連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱都沒有的,老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢?
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進(jìn)項(xiàng)留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的發(fā)生額, 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想, 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進(jìn)項(xiàng)少。 系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補(bǔ)做費(fèi)用的 借:營業(yè)費(fèi)用52252.77 進(jìn)項(xiàng)稅額 6792.86(按13%的稅率來算,估計(jì)全部都是差旅費(fèi)) 貸:銀存 59045.63 這個(gè)能這樣一筆調(diào)費(fèi)用嗎? 但是,無法確定, 是不是我們的費(fèi)用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報(bào)稅系統(tǒng)里面 通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 來調(diào)整進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師:我公司為一般納稅人1月有收到進(jìn)項(xiàng)稅票但公司屬于籌備期1月只收到了一筆總公司轉(zhuǎn)入的轉(zhuǎn)包合同費(fèi)實(shí)際還未進(jìn)行原材料采購(會計(jì)分錄做的其他應(yīng)付款)也未開出銷項(xiàng)發(fā)票,公司會計(jì)分錄無待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的二級科目選項(xiàng),是否可以不用勾選收到的進(jìn)項(xiàng)稅票等業(yè)務(wù)正常開展后再進(jìn)行勾選和抵扣呢,或者應(yīng)該怎么操作才是正確的謝謝
貸款利息能開發(fā)票嗎?專票還是普票?會計(jì)分錄怎么做?
老師,快賬軟件里現(xiàn)金流量表中,收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,包括哪幾個(gè)科目的數(shù)據(jù)
老師請問一下裝修公司需要準(zhǔn)備幾家公司搭建公司防火墻,讓公司都收入都能正規(guī)化
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,謝謝 那就是加工廠多耗了,沒有合同管控的話,我們計(jì)算成本就是90個(gè)產(chǎn)品,料是100套這問題 供應(yīng)商要完工100個(gè),供應(yīng)商要超領(lǐng)5個(gè),采購說是扣他的錢,不良品可以返修的,就扣加工費(fèi)。 那超領(lǐng)走其他出庫還要算5個(gè)產(chǎn)品料嗎?委外加工的。想簡單核算怎么算
個(gè)人代開的安裝服務(wù)還用我們給幫忙申報(bào)個(gè)人勞務(wù)所得么
個(gè)人代開的安裝服務(wù)還用我們給幫忙申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
我司用物流公司,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用5萬,由于物流公司運(yùn)輸不善導(dǎo)致,破損丟件等,賠償5000元,我司實(shí)際付款45000元,物流公司應(yīng)該給我司開票的金額是扣除前,還是扣除后,若物流公司只給我們開45000的發(fā)票應(yīng)當(dāng)怎么處理,麻煩可以的話把使用的原理及條例也說下,需要與對方財(cái)務(wù)掰掰,謝謝
個(gè)人代開安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要公司給申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得么
一個(gè)電工幫我們接電了 一次性的服務(wù) 他去代開發(fā)票開什么合適 有勞務(wù)報(bào)酬所得稅嗎
老師,這道題d選項(xiàng)為啥是錯(cuò)的呢
比如現(xiàn)在2025年,吧2018年的發(fā)票打印出來,做費(fèi)用,可以抵扣的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,然后年底調(diào)增嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣