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老師,我們公司2016年12月開業(yè),我查看了帶認(rèn)證勾選,未勾選認(rèn)證有2017年到2025年發(fā)票,總計(jì)10.5萬。2025年的我可以不管,年底再說,但是2017年到2024年之間的發(fā)票,幾乎都是高速公路通行費(fèi)。百分之3的普通發(fā)票,和13%的專票,我全部打印出來,勾選認(rèn)證,做費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅稅可以嗎,或者我應(yīng)該怎么操作

2025-09-01 20:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-01 20:05

可操作:2017-2024 年的發(fā)票(3% 通行費(fèi)普票、13% 專票),因增值稅扣稅憑證已無認(rèn)證期限,可在發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選認(rèn)證,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅; 后續(xù)處理:認(rèn)證后按財(cái)務(wù)準(zhǔn)則記相關(guān)費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算時(shí)可作為稅前扣除項(xiàng)。

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快賬用戶8231 追問 2025-09-01 20:09

比如現(xiàn)在2025年,吧2018年的發(fā)票打印出來,做費(fèi)用,可以抵扣的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,然后年底調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-01 20:15

同學(xué)你好 對的 是這樣

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可以的,可以這么做的,你需要抵扣的時(shí)候勾選就行。
2024-02-21
你好!當(dāng)時(shí)對方提供的是增值稅專用發(fā)票還是普票,對方應(yīng)該手存根聯(lián),先去稅務(wù)局辦理發(fā)票掛失,專票的話可以用復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章入賬。普票就麻煩點(diǎn)復(fù)印件入賬但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用匯算清繳需要做利潤調(diào)增,業(yè)務(wù)是現(xiàn)實(shí)的合同可以補(bǔ)簽一份
2020-09-08
同學(xué)你好,出現(xiàn)賬面跟系統(tǒng)不一致,建議你著筆核對進(jìn)項(xiàng)稅,做帳不能估計(jì)
2022-03-17
你好: 如果實(shí)在無法享受進(jìn)項(xiàng)稅扣除,那就把業(yè)務(wù)模塊分拆。使用多家小規(guī)模納稅人的公司,享受小規(guī)模較低征收率。不過不能給稅局說。
2020-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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