你好,理論上是可以更正申報的
公司有位員工,在其他公司申報了工資薪金的收入,我們公司申報了一部分工資薪金收入,一部分勞務(wù)費收入。請問匯算清繳的時候是把兩家公司的所有工資薪金收入和勞務(wù)費收入一起合并作為總的收入計算個稅,然后扣除已經(jīng)繳納的個稅,多退少補對嗎?
老師,我們單位為員工申報工資薪金所得個稅。員工他們還有一份勞務(wù)報酬所得,是由另外一個公司給他們發(fā)的,也是由另外公司給他們申報勞務(wù)報酬的。 現(xiàn)在想了解最后年度匯算清繳的時候,1.是兩個公司的收入合在一起算累計收入嗎? 例如:勞務(wù)報酬累計為15000,工資薪金所得累計為66000,匯算清繳的時候是【(15000+66000)-5000*12】*3%=630嗎? 2.還是說勞務(wù)報酬歸勞務(wù)報酬累計核算個稅額,工資薪金歸工資薪金所得計算累計收入來計算個稅額,最后再把兩項的個稅需額合計起來就是本年度的需繳納額呢? 例如:勞務(wù)報酬累計為15000,工資薪金所得累計為66000,匯算清繳的時候是(15000-800*12)*20%+(66000-5000*12)*3%=1080+180=1260嗎?
公司請了20個兼職的員工,沒簽勞動合同的那種。公司在報個稅時,是選工資薪金,還是勞務(wù)報酬來報? 另外,申報之后,是不是不需要員工提供發(fā)票就可以稅前扣除企業(yè)所得稅?
請問老師,個稅除了平時每月申報的工作之外,還有什么其他的工作嗎?我記得還有“個稅的匯算清繳”,但是2022年的個稅匯算清繳,是在2023年做的吧?年末隔離在家,沒有之前的工作記錄,所以想請教一下老師。
老師 想問下之前會計工資是按照銀行當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計提工資薪金按照銀行發(fā)送申報個稅 但實際是發(fā)上一個月的工資,那我們交接回來沒注意按照當(dāng)月的工資申報個稅 銀行隔月發(fā)工資 就導(dǎo)致漏了一個月的工資沒有申報 應(yīng)付職工薪酬在借方 想請問現(xiàn)在要怎么做 去更正個稅申報表 把漏的那個月補了嗎
老師,就是我們3季度景點給我們打款是29萬,我做分錄是借銀存29萬,貸主營業(yè)務(wù)收入29萬/1.01,應(yīng)交稅費 稅應(yīng)交增值稅29/1.01x0.01對嗎?@董孝彬老師
老師,請問一下一般納稅人月銷售不含稅金額269760.10,還能享受6稅兩費減免教育附加,地方教育附加?
老師 我們公司一般納稅人認定有效期是5月1號 那么5月26號 有一張進項能不能勾選認證呢
老師,公司采購了個保險柜2000元,有必要入固定資產(chǎn)嗎?還是直接入費用呢
你好老師,客戶退回部分商品價稅合計1600元(含稅13已跨月繳稅,做了部分紅沖發(fā)票,快賬軟件怎么做會計分錄和成本轉(zhuǎn)出,謝謝
老師,到哪個官網(wǎng)下載個稅申報軟件呀?
老師你好請問更該今年的報表產(chǎn)生補繳納的增值稅怎么入賬
老師請問一下,減資公告查詢狀態(tài)是在哪里查詢呀?
老師您好,請問申報殘保金的那個上年在職職 工工資總額怎么算?
老師 通??冃ЧべY占總工資的比例是多少的 不同崗位怎么約定好