先在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)填開上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,獲取編號; 當(dāng)期在增值稅申報表附表二 “進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出” 欄,手動填報《信息表》中的稅額,不自動帶入; 做紅字分錄沖減原進(jìn)項相關(guān)科目,平臺勾選處不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)讓勾選。
幾個月前別的單位開給我公司的進(jìn)項發(fā)票有誤,發(fā)票已退回對方紅沖,這個月認(rèn)證勾選的時候沒仔細(xì)看,把之前已紅沖過的進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證了,也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會再顯示在勾選平臺上,這月申報的時候已做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,請問現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
外貿(mào)企業(yè),2月份收到的進(jìn)項發(fā)票,發(fā)票已做退稅勾選確認(rèn),發(fā)票已認(rèn)證已稽核,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,稅退不了,對方要沖紅,重新開具,之前勾選確認(rèn)的發(fā)票,怎么撤銷勾選,怎么操作,我們還需要給銷售方,開具紅字信息表嗎?
老師,你好,請問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項發(fā)票回退,請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
老師您好!請問我上個月有張進(jìn)項票,我當(dāng)時是在電子稅務(wù)局里進(jìn)項勾選確認(rèn)了的,我們會計對于這張發(fā)票上個月并沒有做任何賬務(wù)處理,因為發(fā)票開錯了,這個月呢對方?jīng)_紅并重新開了一張過來,請問我需要再次勾選嗎?我應(yīng)該如何處理? 現(xiàn),進(jìn)項票給我們開錯了,這個月重新開 過來,我需要怎么操作呢,再次勾選嗎
請問老師,想咨詢一下,我們收到了一張油品發(fā)票,已經(jīng)勾選入庫,但是未勾選認(rèn)證,對方現(xiàn)在是數(shù)電票,我們這邊發(fā)了紅字信息確認(rèn)單過去,對方直接點擊確認(rèn)油品就給他們退庫了,現(xiàn)在是不是數(shù)電票不用給我們開紅字發(fā)票呀?這樣的話我們月底報稅的時候需要再紅字信息表進(jìn)項轉(zhuǎn)出一欄里把進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?這個會影響我們報稅,系統(tǒng)比對不符嗎?
老師,綠豆屬于干貨嗎?
老師,餐飲服務(wù)的進(jìn)行稅票,能不能抵扣?
老師,我有個客戶一張關(guān)單,金額比較大,是大型設(shè)備,要分四次收匯?請問這個收匯次數(shù)有限制嗎?系統(tǒng)能錄的進(jìn)去嗎?
工作太忙了沖賬的報銷單,沒有及時簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工承認(rèn)錯誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽,員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點指導(dǎo)意見唄?
老師,這個題里資本公積和其他收益是怎么計算的,哪個是倒擠出來的
截圖當(dāng)中的這道題,如果說他沒有放棄減免稅政策的話,這道題的結(jié)局會是怎么算?把計算過程寫一下,可以嗎?
太忙了沖賬的報銷單,沒有及時簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工直接講不簽就不簽
一個一般納稅人銷售一個自建房銷售額1500萬。請問預(yù)交怎么計算?實際繳納該怎么計算?把豎式列出來。特別是關(guān)于適用稅率。
工作太忙了沖賬的報銷單,沒有及時簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工承認(rèn)錯誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽,員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點指導(dǎo)意見唄?
收到異常憑證提醒,要求本月做一下進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。假如說本月銷項稅額5000,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出10000,那這樣就是交稅15000,但是如果我有12000進(jìn)項,認(rèn)證了就只交3000稅款,這樣操作能行嗎?
附表二,轉(zhuǎn)出是填在哪一欄
紅沖的進(jìn)項稅在增值稅申報表附表二中應(yīng)填在第 20 欄 “紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額”。 一般納稅人已將專用發(fā)票用于增值稅申報抵扣的,對應(yīng)的《紅字發(fā)票信息表》或《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》所列增值稅稅額需填列在該欄次,進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理