借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款 可以的
老師,收到定金時(shí),分錄借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款;當(dāng)發(fā)貨之后,客戶(hù)忘記扣減定金,全額付款,那分錄借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款;之后客戶(hù)要求用現(xiàn)金退回訂金,借:預(yù)收賬款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。這樣的分錄對(duì)嗎
您好!老師,付貨款時(shí),由于收款賬戶(hù)不對(duì),導(dǎo)致退款,如下會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎? 1.付款,借:應(yīng)付賬款—某公司 貸:銀行存款 2.收到退款 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
老師 公司收到客戶(hù)款項(xiàng) 又馬原路退回給客戶(hù),分錄:借 銀行存款 貸應(yīng)收賬款 對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,貨款不公對(duì)公,客戶(hù)把錢(qián)轉(zhuǎn)給股東,股東再轉(zhuǎn)到對(duì)公戶(hù),這樣可以嗎? 借:應(yīng)收賬款-客戶(hù) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:其他應(yīng)收款-股東 貸:應(yīng)收帳款-客戶(hù), 借:銀行存款- 貸:其他應(yīng)收款-股東,老師?這樣做分錄對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司銷(xiāo)售產(chǎn)品給客戶(hù)后,客戶(hù)給我們預(yù)付款,多預(yù)付了100元,我們從公戶(hù)退給客戶(hù),借:應(yīng)收 貸:銀行存款,對(duì)嗎?
老師,設(shè)備維修可以用現(xiàn)代服務(wù)編碼嘛
我們公司在做高新企業(yè)認(rèn)定 現(xiàn)在在下軟著 然后我們把人員工資歸集到費(fèi)用化中了 后續(xù)的賬務(wù)處理咋做呀
老師,老板有家公司從2021年-2025.8一直是給外賬做的,到期后自己接手,今天外賬的只給了25年的電子版帳,其余的都沒(méi)有,說(shuō)是他們之前是一家公司,24年5月就分離了,我們公司的帳到了他們這里,之前的帳沒(méi)有,我就說(shuō)你們分離肯定是要交接的呀 最基本交接的手續(xù)是要有的呀 電子版和紙質(zhì)版肯定都要有的,目前是對(duì)方的態(tài)度擺爛,之前的帳沒(méi)有了 又不想負(fù)責(zé) 怎么搞
公司購(gòu)買(mǎi)了一輛新車(chē),現(xiàn)在不想要了,過(guò)戶(hù)給個(gè)人,要開(kāi)發(fā)票嗎?是二手車(chē)發(fā)票嗎?需要交哪些稅費(fèi)?。?/p>
老師,有沒(méi)有房地產(chǎn)公司物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議模板
有沒(méi)有房地產(chǎn)公司物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議模板
老師,我們是出口貿(mào)易公司,現(xiàn)在有一個(gè)商品是免退稅的,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,也不打算做退稅了,放棄退稅,那這張進(jìn)項(xiàng)的專(zhuān)票賬務(wù)該怎么處理?
老師,計(jì)提工資的時(shí)候是不是應(yīng)該將出勤扣的錢(qián)剔除在計(jì)提工資
老師,異省登記辦理的公司,開(kāi)戶(hù)行也是異地辦理的,本省電子稅務(wù)局綁定不了公戶(hù)嗎
您好~想咨詢(xún)下:新準(zhǔn)則取消了“待攤費(fèi)用”和“預(yù)提費(fèi)用”科目,目前是在預(yù)付款項(xiàng)下設(shè)置待攤費(fèi)用,應(yīng)付款項(xiàng)下設(shè)置預(yù)提費(fèi)用,新的這兩個(gè)科目,比如預(yù)付賬款-待攤,這個(gè)款項(xiàng)支付沒(méi)支付,一般怎么判斷?有比較了解兩個(gè)科目的使用規(guī)則,可以講解一下嗎?
那這個(gè)應(yīng)收借方金額一直掛在那兒
再?zèng)_減收入與增值稅