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事業(yè)單位會計,例如:2021年購入一批物資10萬,已開票10萬入賬,付款只付了3萬,其他未付7萬記入應付款,2024年付款時上級主管部門要求必須用當年的新票,這種情況賬務如何處理?相關(guān)依據(jù)是什么

2025-08-29 07:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-29 07:33

老師正在計算中,請同學耐心等待哦

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齊紅老師 解答 2025-08-29 07:34

賬務處理: 財務會計:借“應付賬款”7萬,貸“銀行存款”7萬。 預算會計:借“事業(yè)支出”7萬,貸“資金結(jié)存——貨幣資金”7萬。 依據(jù):《政府會計制度》,支付以前年度應付款時,財務會計沖減負債,預算會計確認當年支出。

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快賬用戶5895 追問 2025-08-29 07:36

老師我是疑惑新票和舊票同時入賬問題。

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快賬用戶5895 追問 2025-08-29 07:38

原來的票已經(jīng)入賬,在開7萬新票重復了

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快賬用戶5895 追問 2025-08-29 07:38

如果企業(yè)要求將原票退回,那我能用今年的新票去替代以前的舊票嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-29 07:38

舊票已入賬(2021年成本),新票無需重復計入成本,僅作為2024年付款的附件,備注對應舊票信息即可,避免重復列支。

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2025-08-29
你好,學員,你說的是可以的
2022-11-14
先調(diào)整賬面虧損,已計成本費用的上繳事業(yè)基金7萬加回,繳納事業(yè)發(fā)展金額5萬調(diào)減虧損,以前年度付款影響損益 -4萬、尚需支付成本1萬正常計算,調(diào)整后應納稅所得額為 -11萬,本期應納稅額0,虧損可在以后年度彌補。
2025-02-28
(1) 借:庫存物品 20 應交稅費-應交稅金(進項稅額)2.6 貸:應付賬款 22.6 3月6日: 財務會計 借:應付賬款 22.6 貸:零余額賬戶用款額度 22.6 預算會計: 借:事業(yè)支出 22.6 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 22.6 (2)4月18日 財務會計 借:固定資產(chǎn) 100 應交稅費-應交稅金(進項稅額)13 貸:財政撥款收入 113 預算會計 借:事業(yè)支出 113 貸:財政撥款預算收入 113 每月計提折舊: 借:業(yè)務活動支出 0.42 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 0.42(100/20/12) (3) 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理財產(chǎn)價值 5 固定資產(chǎn)累計折舊 1 貸:固定資產(chǎn) 6 借:庫存現(xiàn)金 1.5 貸:待處理財產(chǎn)損溢-處理凈收入 1.5 借:資產(chǎn)處置費用 3.5 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理財產(chǎn)價值 3.5 借:待處理財產(chǎn)損溢-處理凈收入 1.5 貸:應繳財政款 1.5
2022-04-29
(1) 借:庫存物品 20 應交稅費-應交稅金(進項稅額)2.6 貸:應付賬款 22.6 3月6日: 財務會計 借:應付賬款 22.6 貸:零余額賬戶用款額度 22.6 預算會計: 借:事業(yè)支出 22.6 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 22.6 (2)4月18日 財務會計 借:固定資產(chǎn) 100 應交稅費-應交稅金(進項稅額)13 貸:財政撥款收入 113 預算會計 借:事業(yè)支出 113 貸:財政撥款預算收入 113 每月計提折舊: 借:業(yè)務活動支出 0.42 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 0.42(100/20/12) (3) 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理財產(chǎn)價值 5 固定資產(chǎn)累計折舊 1 貸:固定資產(chǎn) 6 借:庫存現(xiàn)金 1.5 貸:待處理財產(chǎn)損溢-處理凈收入 1.5 借:資產(chǎn)處置費用 3.5 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理財產(chǎn)價值 3.5 借:待處理財產(chǎn)損溢-處理凈收入 1.5 貸:應繳財政款 1.5
2022-04-29
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