對的,是的,需要這么做的。
請教一個問題 我有一個公司前幾個月已經(jīng)進行清算,注銷了稅務登記,但沒有工商注銷,這個月又去啟用并開了發(fā)票,這種情況是應該把以前的數(shù)據(jù)延續(xù)下去 還是純粹當作新公司重新建賬啊
老師,我是出納小白,請問5月份付款,但是發(fā)票在6月份。怎么做賬呢?實際的錢已經(jīng)花出去了,跟庫存現(xiàn)金也能對上。。。但是發(fā)票剛來。。怎么操作?
老師您好,去年有兩筆賬沒做,貨到,有發(fā)票,款已付進項也認證了。因為以前是代賬公司做賬的,然后現(xiàn)在應付賬款貸方負數(shù),我要怎么去平賬呢?
老師請問下,我們上個月沒票的運輸費已入賬,但這個月運輸公司已把發(fā)票開給我們公司,我做一筆借:銷售費用-運輸費 貸:應付賬款 然后在做一筆借:銷售費用-運輸費紅字 貸:應付賬款紅字,這樣做可以不?
老師,我上個月的進項發(fā)票已在上月做賬了,但還沒勾選抵扣,這個月可以勾選抵扣操作嗎?
老板要把借公司的往來款轉投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結余還不知道,或者6月結余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領料,那也有退料和超領或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領料100+超領10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
好的,謝謝
沒發(fā)票沒單據(jù)只有微信支付記錄的那種要怎么做呢
費用的借管理費用,開辦費貸,其他應付款 這是籌建期的
公司外賬是代理記賬公司做的,然后有個做出納賬,讓我做內(nèi)賬會計賬純小白不懂要怎么手
不懂要怎么入手
現(xiàn)在是籌建期嗎?發(fā)生了什么業(yè)務,你說業(yè)務 不知道怎么做說具體的業(yè)務
公司是老公司之前外包出去給別人做,現(xiàn)在收回來自己做跟之前的賬沒關系,另建個新公司的賬9月1日開始建賬,要我來做,現(xiàn)在心慌不會做
你老板自己做的之前有業(yè)務的 就不是籌建期 沒有就是籌建期 比如發(fā)生的房租,水電費,工資,這些都是開辦費你說你發(fā)生了什么業(yè)務 說業(yè)務