退不了的進(jìn)項(xiàng)票:生產(chǎn)企業(yè)可直接抵內(nèi)銷銷項(xiàng);外貿(mào)企業(yè)辦《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》后可抵內(nèi)銷。 補(bǔ)開 1% 普票:供應(yīng)商是小規(guī)??砷_,但你若為一般納稅人且出口適用免稅,發(fā)票應(yīng)選 “免稅”,別開 1%(除非放棄免稅按征稅處理)。
請問一下我是生產(chǎn)型出口企業(yè),這個月開了內(nèi)銷專票跟出口普票,然后我這個月不想退稅,就少認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),交點(diǎn)增值稅是可以的是嗎
老師,請問出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票申請退稅有日期限制嗎?如本月開出的進(jìn)項(xiàng)本月勾選后可以馬上申請退稅嗎?本月發(fā)現(xiàn)去年有張報關(guān)單的進(jìn)項(xiàng)沒有開全,現(xiàn)在可以補(bǔ)開再退稅嗎?
老師,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用來做內(nèi)銷抵扣勾選了,現(xiàn)在如果把這些發(fā)票重新去做退稅的話,那就不夠進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣內(nèi)銷的稅,這個要怎么處理才好
老師之前報關(guān)出口的單子開進(jìn)來的專票 現(xiàn)在退不了稅了 那這票可以用來抵內(nèi)銷的吧
老師出口的開了專票進(jìn)來 然后又退不了了 用開進(jìn)來的專票抵內(nèi)銷了 然后重新開普票進(jìn)來做免稅 這樣可以的吧
一般納稅人企業(yè),有一張貨物進(jìn)項(xiàng)票,數(shù)量是200,其中90件開了出口免稅發(fā)票,另外110件用于內(nèi)銷,那這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我是正常勾選認(rèn)證抵扣嗎?
提運(yùn)單的話一般需要誰蓋章的,貨代和自己公司蓋章就可以嗎,還有裝箱單要誰蓋章的
老師您好,建筑勞務(wù)公司是否可以用機(jī)械租賃公司開的發(fā)票嗎?
老師,為什么企業(yè)跟個人簽訂的借款合同,不需要交印花稅?
老師,假如進(jìn)100萬的貨,稅是13萬,用做捐贈支出取得的是普票,借:庫存商品113萬元,貸:銀行存款113萬元,捐贈時借:營業(yè)外支出-捐贈支出127.69萬元,貸:庫存商品113萬元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額14.69萬元,或者是捐贈時直接記借:營業(yè)外支出113萬元,貸:庫存商品113萬元,老師這兩種做法哪種對呢。
新電子稅務(wù)局的申報都是確認(rèn)式申報嗎,就是正常開票后,確認(rèn)即可嗎。
老師好,企業(yè)法人名下的固定資產(chǎn),以投資的方式投資給企業(yè),需要啥手續(xù)或是怎么處理?謝謝
有一家餐飲公司,有公司租場地在他們那里用餐,開會,要備注場地租用費(fèi),可以這樣嗎
房地產(chǎn)開發(fā)公司出售自用的辦公樓,還有名下車,要交什么稅,買方要交什么稅
老師,我們是洗浴,然后有一個公司在我們公司停車場蓋了個小廠房,作為辦公地點(diǎn),現(xiàn)在他要做稅務(wù)登記,他需要增加房產(chǎn)稅稅種嗎
是我們本來就有內(nèi)銷的業(yè)務(wù) 不是只有外銷 發(fā)票選免稅什么意思 開進(jìn)來還可以開免稅的票進(jìn)來嗎
你出口不能退稅那你就是出口免稅或者視同內(nèi)銷了,? 你如果視同內(nèi)銷那就可以抵扣 如果做出口免稅那就不能抵扣了
我就是說做出口免稅 另外對應(yīng)出口的開普票進(jìn)來 我那專票用來抵內(nèi)銷的業(yè)務(wù)呢
你的專票不是這次出口對應(yīng)的專票就可以抵扣
本來是的呀 我內(nèi)銷出去的和我出口出去的是一樣的商品 那我內(nèi)銷出去本來也是要開進(jìn)來的 那為什么不能用這個抵呢
那你內(nèi)銷和出口的發(fā)票分開開哦
那肯定分開對應(yīng)著開呀 出口的現(xiàn)在不是說對應(yīng)補(bǔ)開普票進(jìn)來嗎 可以的吧
同學(xué)你好 可以的,開普票就行
出口做免稅的可以開1個點(diǎn)的普票進(jìn)來的吧
同學(xué)你好 可以的哦
出口的單子是去年的 老師這會不會有什么風(fēng)險呢
這個是沒事的,可以
去年出口的單子 現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票可以的吧 好多供應(yīng)商不給開票
同學(xué)你好 可以的哦
我出口的單子 沒有票是會被轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎 不能做免稅是吧
是的,這個是視同內(nèi)銷哦