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外貿(mào)公司上月一票出口退稅,按原來的慣例退稅率都是13%,但有張報關單,期中一項退稅率為0,本月申報才發(fā)現(xiàn),進項已在上月月底出口勾選,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,勾選已回退,重新在本月內(nèi)銷勾選進項,但是有個問題,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?產(chǎn)品的成本都是按開的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn),可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷,實際是沒有開銷售票,賬務怎么處理?增值稅如何申報?
老師,假如進項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借:應交稅額-應交增值稅-進項稅額 50 貸:待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對嗎?
老師,請問生產(chǎn)企業(yè)的免抵退稅要怎么退呢,它是先把內(nèi)銷的抵扣完剩余的才能辦理出口退稅,但是比如一張進項票已經(jīng)做了抵扣勾選,那沒抵扣完的還能做退稅勾選嗎,不然要怎么退多余的進項呢
請問老師,出口退稅 退的是采購發(fā)票上的進項稅額,退稅了就不能抵扣增值稅了,如果沒有退稅,那這個進項稅額可以用來抵扣增值稅嗎?
老師,商貿(mào)公司,根據(jù)銷項勾選進項,有些型號銷項沒有開出,但是進項在一張發(fā)票上了,就是說進項上有些開出去了,有些沒開,如果發(fā)票勾選的話導致進項大于銷項了,如果不想留抵,可以先把部分進項發(fā)票做在待抵扣進項稅額里嗎?
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務局說我們申報的出口收入與海關推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
您好,如果出口退稅的進項發(fā)票誤勾選為內(nèi)銷抵扣,現(xiàn)在要改用于退稅但導致內(nèi)銷抵扣不足,可以這樣處理:1)若發(fā)票還未申報抵扣,直接在增值稅發(fā)票平臺撤銷勾選重新選退稅;2)若已申報抵扣,就開紅字發(fā)票沖銷原票讓供應商重開,新發(fā)票用于退稅,同時把原抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出;3)內(nèi)銷缺的進項稅可以通過多找供應商開發(fā)票、用其他費用發(fā)票抵扣或申請加計抵減來補;4)實在不行就跟稅務局說明情況,看能否調(diào)整或延期繳稅。注意同一張發(fā)票不能既抵扣又退稅,操作要合規(guī)。