您好,送給個(gè)人的就要,公司的就不要
籌建期間公司購買大額煙酒送禮,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),在企業(yè)所得稅計(jì)算時(shí)要視同銷售處理嗎?
老師你好,購買的煙酒茶葉,做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里,要不要申報(bào)個(gè)人偶然所得稅
老師,買煙酒茶送禮,都記入業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧?取得專票也不得做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣吧? 然后年度匯算清繳,按什么額度調(diào)?
老師,公司買煙酒茶葉送禮,入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),對(duì)方開電子普票過來,然后我們送出去也要似通銷售繳納增值稅?
我們公司買來的煙酒,送禮給客戶(個(gè)人),入賬招待費(fèi) 需要給客戶代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
核定征收的個(gè)體工商戶是不是隨時(shí)可以注銷?
24年增值稅沒有按收入報(bào),收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報(bào)表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
請(qǐng)教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,發(fā)票開具時(shí)間是2018年6月25日,滯納金的算法,關(guān)于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個(gè)文件?稅務(wù)人員說有可能有個(gè)文件,關(guān)于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個(gè)老師上課的簽到表就等于說我們請(qǐng)一個(gè)專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個(gè)表格,就是課時(shí)還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運(yùn)輸資質(zhì),原來的主要業(yè)務(wù)是代理國際海運(yùn),現(xiàn)在擴(kuò)展了一個(gè)海外倉代理業(yè)務(wù),就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務(wù)費(fèi),只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個(gè)資料,我做到成本沒問題的吧?
老師,供應(yīng)商寄來詢證函有兩頁,信息不符,我打印了一張我們的明細(xì)。那蓋騎縫章的時(shí)候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應(yīng)商兩頁蓋騎縫章
你好老師我想問下我們做賬都是做應(yīng)收賬款。那應(yīng)收賬款可能會(huì)有借貸余額。如果是貸方其實(shí)就是預(yù)收,那報(bào)表資產(chǎn)表生成是重分類的,應(yīng)收預(yù)收都體現(xiàn)了。那如果負(fù)債表設(shè)置以后不重分類要緊嗎?因?yàn)榭颇坑囝~表就沒有預(yù)收賬款這個(gè)科目的,只不過是負(fù)債表自動(dòng)重分類了。
公司可以幫股東關(guān)聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢,借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款嗎
老師,我們酒店餐飲比如湯煲外包,對(duì)方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票吶?
請(qǐng)問老師,結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免抵退稅額是什么意思,也就是免抵退申報(bào)表的第16欄次
個(gè)人是企業(yè)這邊按偶然所得申報(bào)嗎
是的,這個(gè)是按偶然所得來申報(bào)
這個(gè)申報(bào)金額是要給個(gè)人報(bào)到個(gè)人名下嗎
是的,這個(gè)是個(gè)人自已交的
能不能就是在企業(yè)這邊一次性報(bào)到老板名下
意思是計(jì)入福利費(fèi),再由老板送他?
其實(shí)有些是企業(yè)招待客戶吃飯的時(shí)候已經(jīng)拿去喝掉,有好幾個(gè)人,這個(gè)就沒法申報(bào)
說是說要報(bào),實(shí)際很少報(bào),我是沒報(bào)過