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老師,公司買煙酒茶葉送禮,入了業(yè)務(wù)招待費,對方開電子普票過來,然后我們送出去也要似通銷售繳納增值稅?

2024-02-21 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-21 10:38

不用了,直接按招待費處理了

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快賬用戶7525 追問 2024-02-21 10:40

那是什么情況下需要視同銷售,繳納增值稅?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 10:44

不入招待費,按庫存商品計入,再送人,需要視同銷售

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快賬用戶7525 追問 2024-02-21 10:46

嗯嗯,明白了。那這兩種送禮的方式下,都要給對方申報個稅?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 10:47

不需要給對方申報個稅

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快賬用戶7525 追問 2024-02-21 16:20

好的,明白了,老師。謝謝

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齊紅老師 解答 2024-02-21 16:26

不用謝,請五星好評!

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不用了,直接按招待費處理了
2024-02-21
你可以選擇不抵扣勾選 然后價稅合計做賬
2020-10-06
同學(xué)你好 1.你們有這個范圍嗎 2.對的 3.對 4.嗯,那就不用繳納了 5.需要繳納
2021-12-03
同學(xué)你好 1.你們有這個范圍嗎 2.對的 3.對 4.嗯,那就不用繳納了 5.需要繳納
2021-12-03
你好!開票是需要申報的
2021-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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