借:管理費用-社保
貸:應付職工
借:應付職工
貸:銀行存款
其他應收款-個人
借:其他應收款
貸:銀行存 款
老師您好公司工資是當月計提下月發(fā)放,但是社保是當月計提當月繳納,但是發(fā)工資時扣除社保個人承擔部分沒辦法當月扣當月怎么辦?
個人承擔全部社保(公司+個人部門),從每月工資中扣除,請問該如何入賬?工資計提跟繳納,社保計提跟繳納的憑證應該怎么做?
老師,每個月單位承擔和個人承擔的部分以及代繳掛靠的那個部分,我按照代賬給我的社保費申報記錄表,分別計提出來了,發(fā)現(xiàn)社保費申報表上每個月繳納的社保個人承擔部分跟個稅申報表上的當月個人承擔社保數(shù)不一致,個稅申報表上的個人承擔社保金額更大,是怎么回事啊?
老師,工資每月3000,社保公司承擔1680,個人負擔400,計提和發(fā)放,憑證怎么做賬
計提社保,本月社保24971.8,公司承擔16849元,個人承擔8122.8元,記賬憑證怎么寫
固定資產(chǎn)什么情況下不用轉固定資產(chǎn)清理?
上個月開了一筆銷項,交了增值稅,這個月進項開進來了,怎么去退這個錢
老師好!請教:供應商贈送的商品 怎么入賬呢
你好,去年12月份開給政府報賬的100多萬,今年2月份收到施工方開的發(fā)票給我們報賬這個怎么做賬?
老師,我們單位4月份有一批員工解除勞動合同了,他們的補充醫(yī)療保險費公司給交了6個月,剩余的2個月的錢退回來了,現(xiàn)在我收款了,需要業(yè)務提供什么單據(jù)嗎?
@樸老師,我們采購生產(chǎn)用的材料,其中這個材料涉及到一些過磅費啥的,運輸費啥的,不過過磅費是單獨支付給不同的收款方的,請問這個過磅費和運輸費計入什么科目?是要計入原材料成本里面還是計入管理費用里面?
更正申報附加稅退稅的理由是這個:本公司符合六稅兩費減免政策,現(xiàn)已更正申報,申請退稅。現(xiàn)在稅款退還了,請問入賬的摘要怎么寫合適,然后需要附上什么相關證明做附件嗎?
我公司投資A公司700萬元,我公司占A公司70%的股份,我公司做的是長期股權投資,A公司盈利20萬,我公司需要做投資收益嗎?是不是A公司盈利了,我公司必須要做投資收益呢?
公司賬戶要提額是誰去做的事情?
老師,財管第七章的存貨機會成本怎么算?
比如個人承擔505,怎么做會計分錄
計提跟繳納
比如公司承擔的是1000,個人是505
借:管理費用-社保1000
貸:應付職工1000
借:應付職工這個個人的工資
貸:銀行存款1000
其他應收款-個人505
借:其他應收款505
貸:銀行存 款505
你第二筆分錄金額都對不上,貸方1505,借方是多少
這個是和工資一起做的,
借方是公司要支付給員工的工資,從工資里面扣的,沒法寫金額
505要不要計提到費用里
1、企業(yè)繳納社保費用時做如下分錄, 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分), 其他應收(付)款—社會保險費(個人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。 2、計提社保時分錄為, 借:管理費用—社會保險費(單位部分), 貸:應付職工薪酬—社會保險費(單位部分)。 3、發(fā)放工資時, 借:應付職工薪酬—工資(應發(fā)數(shù)), 貸:其他應收(付)款—社會保險費(個人部分), 銀行存款/現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù))。
不能的,這個是由員工承擔的