你好,這個一般是按排放量和溶度來的。

你好老師。我這里是工程的一個小項目部。老板不要求做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。只要求把每個月的資金歸類匯總就可以了。。 我自己買了一個小軟件,做了一套完善的賬套。有明細(xì)賬和總賬。只是我自己看而已! 估計每個月交給老板的單據(jù)拿回總部,給總部的會計做賬吧?。?! 那么,我現(xiàn)在在交接,需要把我做的明細(xì)賬和總賬電子版的發(fā)給新會計嗎???我不說,她不知也不問的!我已經(jīng)交接完畢了幾天了,在帶她熟悉環(huán)境!
老師好,我是個新手小白,有以下問題請教,望老師不吝賜教: 1、建筑公司2017年的老項目,工程造價按照當(dāng)時的11%計算,那么到后來11%調(diào)整到10%,再調(diào)整到9%,此過程中繳稅應(yīng)該怎么處理? 2、繳納增值稅時,根據(jù)實際稅率執(zhí)行,還是依舊按照11%時造價協(xié)議執(zhí)行? 3、開發(fā)商抵頂?shù)捻斮~房還未交易,是不是應(yīng)該交易后再確認(rèn)收入,再繳稅?
老師你好 我想問一下 增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。從計稅原理上說,增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個環(huán)節(jié)的新增價值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。 那么請問 一般納稅人買入一批設(shè)備 5年后當(dāng)做舊貨低價賣出 需要交增值稅嗎 為什么
我們有個2018年3月開始簽訂合同施工的項目,合同約定最終結(jié)算價按評審價,去年才評審下來,中間稅率發(fā)生過兩次變化,現(xiàn)在對方讓我們按評審的價格206萬開具發(fā)票,實際支付款項只有204萬,讓我們寫個說明蓋章交給他們,表示這2萬的差異是稅率的變化導(dǎo)致的差異,這樣操作就存在資金與發(fā)票流不一致,而這個說明是否可以當(dāng)做依據(jù)來進(jìn)行雙方減賬。這樣處理是否有什么風(fēng)險哈
老師?,一個老舊小區(qū)改造項目,環(huán)境保護(hù)稅的計稅依據(jù)一般依據(jù)什么來交?合同上只有工程總造價金額,那么可以依據(jù)這個來交嗎
計提勞務(wù)費的會計分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個網(wǎng)
老師稅務(wù):一般納稅人1688平臺上的銷售收入都沒有開發(fā)票,電子稅務(wù)局中報稅時平臺上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報班學(xué)習(xí)的學(xué)費,以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預(yù)制菜的稅點是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還是入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問下,為啥,我們練習(xí)的學(xué)堂里面的實操跟我們現(xiàn)實里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實里提取的備用金,來回到賬,來回付款的?
你好我從中間接過來建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的凈利潤沒有勾稽關(guān)系 之前有個老師說涉及了跨年調(diào)整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費,怎么做內(nèi)賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報中,實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬指的是實際發(fā)到職工的到手工資?應(yīng)發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實發(fā)5091.7元。這里這個實際支付職工薪酬是不是填5091.7元?
目前總公司交的就是大氣污染的環(huán)保稅,總共就是交了3000多塊錢
你好,不過你說的這種也有可能。稅務(wù)局核定按工程量來交。
這主要是按當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求來交就可以了對嗎?
那可以根據(jù)項目的總造價來交嗎?
你好,是的??串?dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求。按他們的來就好了。
或者按照總建筑面積來交?
你好,這種按面積的見到的少。
那可以依據(jù)總造價量來交不?
你好,這個工程量就是造假量了。
造假量?沒明白你說的是啥意思?我的意思是按照施工合同的總造價金額來交可以嗎?
你好,是的。就是造價,也就是結(jié)算價。打錯字了。