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老師好,我是個新手小白,有以下問題請教,望老師不吝賜教: 1、建筑公司2017年的老項目,工程造價按照當時的11%計算,那么到后來11%調整到10%,再調整到9%,此過程中繳稅應該怎么處理? 2、繳納增值稅時,根據(jù)實際稅率執(zhí)行,還是依舊按照11%時造價協(xié)議執(zhí)行? 3、開發(fā)商抵頂?shù)捻斮~房還未交易,是不是應該交易后再確認收入,再繳稅?

2021-12-09 23:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-10 06:44

項目是2017年,業(yè)務發(fā)生在現(xiàn)在,以開票時間為準,

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項目是2017年,業(yè)務發(fā)生在現(xiàn)在,以開票時間為準,
2021-12-10
同學你好 上面的開始說的對,分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納 你們是什么準則就用什么科目,不用改 實操有建筑行業(yè)的,也有課程
2020-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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