你好,嗯,這個(gè)操作是沒(méi)問(wèn)題的。你的問(wèn)題是什么呢
我們是小規(guī)模納稅人,上季度納稅(第二季度)收入(含無(wú)票收入)超45萬(wàn),已申報(bào)繳納稅款,本季度(第三季度)未超45萬(wàn),但是補(bǔ)開(kāi)了屬于上季度的收入的專票2萬(wàn)(上季度已做了無(wú)票收并交了稅),那我們這2萬(wàn)上季度已經(jīng)交過(guò)稅了,現(xiàn)在開(kāi)的專票還需要交稅嗎?
我們是小規(guī)模公司,每個(gè)月有收到貨款,但是沒(méi)有開(kāi)票,沒(méi)有申報(bào)數(shù)據(jù),0申報(bào)的,現(xiàn)在更正每個(gè)季度由原件的0申報(bào)更正每個(gè)季度開(kāi)有幾萬(wàn)的增值稅專票,并且繳納增值稅,這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)之前未開(kāi)具的發(fā)票可以嗎
請(qǐng)問(wèn)郭老師,剛才你你說(shuō)直接補(bǔ)繳還是申報(bào)的,如果你是補(bǔ)交的,你找你稅務(wù)局那邊,你跟他說(shuō)我申報(bào)無(wú)票收入正常交 要填寫無(wú)票收入 但是這個(gè)補(bǔ)交稅款如何填寫申報(bào)表呢?我現(xiàn)在是補(bǔ)交稅款。主要擔(dān)心補(bǔ)交了,后面不讓扣除
上個(gè)季度的無(wú)票收入計(jì)算錯(cuò)誤,增值稅申報(bào)表也就錯(cuò)了,但是應(yīng)交稅費(fèi)都是0。 這個(gè)季度怎么辦,是要去稅務(wù)大廳更正申報(bào)表,還是調(diào)整本季度的無(wú)票收入
23年12月做了一個(gè)無(wú)票收入,我公司是小規(guī)模,此筆收入已計(jì)稅并繳納,在1月份補(bǔ)了該筆發(fā)票,問(wèn)題來(lái)了:做一季度申報(bào)的時(shí)候直接減少了補(bǔ)發(fā)票的金額,申報(bào)的時(shí)候顯示匹配不正常,稅務(wù)局要求12月份的無(wú)票收入做退稅,1季度按發(fā)票實(shí)際申報(bào)。 現(xiàn)在我已經(jīng)申請(qǐng)退稅,1季度按照發(fā)票來(lái)申報(bào)稅款,請(qǐng)問(wèn)我的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更改數(shù)據(jù)?
您好老師,一般納稅人戶,只有一個(gè)股東是自然人,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)讓出去,換股東,實(shí)收資本金注冊(cè)是100萬(wàn),實(shí)繳資金金是0,就是沒(méi)有到位,應(yīng)收賬款是50萬(wàn),多少錢賣是平價(jià),求救老師
老師,其他入庫(kù)有數(shù)據(jù),其他出庫(kù)也有數(shù)據(jù),分錄是做之間的差額還是其他入庫(kù)和其他出庫(kù)都要做分錄
新注冊(cè)的分公司,不獨(dú)立核算,這個(gè)月只有一些工資,社保,房租之類的費(fèi)用,做完之后是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)本期損益就好了
老師,我們有二個(gè)工人年紀(jì)比較大,合同到期后我辭退他們需要補(bǔ)償啥嗎
向保險(xiǎn)公司支付車輛保險(xiǎn)費(fèi)。 未收到發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄
商業(yè)燃料油企業(yè)涉及哪些報(bào)表?
有么有登著電子稅務(wù)局的老師,提供的信息系統(tǒng)服務(wù),在電子稅務(wù)局填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告時(shí),跨境應(yīng)稅行為名稱選其他嗎
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