您好 不好意思 不注意點(diǎn)快了 沒(méi)看到是向郭老師提問(wèn)的 實(shí)在抱歉 現(xiàn)在是產(chǎn)生了無(wú)票收入 要補(bǔ)申報(bào)嗎?一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?后期需要補(bǔ)開具發(fā)票嗎
老師你好,我們超市經(jīng)營(yíng)免稅和應(yīng)稅賬目,我一直正常申報(bào)。但是稅務(wù)打電話來(lái)說(shuō),我申報(bào)填報(bào)表的時(shí)候免稅和應(yīng)稅填在了一起,這是什么意思???讓我提供發(fā)票,他來(lái)分,重新更正報(bào)表,該交稅的繳稅,該補(bǔ)的補(bǔ)??墒俏也幻靼诪槭裁磿?huì)這樣,這問(wèn)題嚴(yán)重嗎
你好,麻煩問(wèn)一下,我們是房地產(chǎn)企業(yè),之前預(yù)繳的增值稅每次都有申報(bào)增值稅預(yù)繳申報(bào)表,但是沒(méi)有填過(guò)附表四,我看其他網(wǎng)友都說(shuō)要填表四,我現(xiàn)在不知道我這邊怎么補(bǔ)救,因?yàn)槲覀儐挝?6年開始預(yù)繳,因?yàn)橐恍┰蛞恢睕](méi)有交房,所以現(xiàn)在一直沒(méi)有開票確認(rèn)收入過(guò),我之前預(yù)繳的增值稅沒(méi)有填寫附表四,等到后期交房確認(rèn)納稅義務(wù)時(shí)怎么用預(yù)繳的增值稅抵扣?表上應(yīng)該怎么填?
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補(bǔ)營(yíng)業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補(bǔ)收入后還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時(shí),做那個(gè)申報(bào)表的時(shí)候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問(wèn)題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計(jì)填在2015年申報(bào),就根據(jù)2015年的報(bào)的那個(gè)申報(bào)表補(bǔ)所得稅和滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)自查補(bǔ)稅部分和補(bǔ)的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
老師,我那天問(wèn)你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說(shuō)不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來(lái)抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
你好,我有問(wèn)題想咨詢一下,2020年個(gè)稅匯算清繳重新作廢申報(bào)了,之前沒(méi)填房貸,現(xiàn)在作廢申報(bào),但是里面收入什么的不是得手填嗎,2020年有年薪,正常是單獨(dú)計(jì)稅,但是現(xiàn)在選不了這個(gè)了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有什么辦法解決嗎?年薪這個(gè)應(yīng)該怎么操作,按單獨(dú)計(jì)稅是不交稅的,現(xiàn)在選不了單獨(dú)計(jì)稅,需要補(bǔ)繳稅款,怎么操作能解決這個(gè)問(wèn)題
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬(wàn),計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬(wàn)公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬(wàn)全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問(wèn)留存收益的增加額應(yīng)該是200萬(wàn)元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬(wàn)元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬(wàn)元,增加額是200萬(wàn)元,答案怎么是1200萬(wàn)元?
國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣物品抵償投資一款,庫(kù)存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒(méi)有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問(wèn)下: 1、個(gè)體戶升級(jí)公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問(wèn)這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險(xiǎn)單位和個(gè)人的繳費(fèi)比列各是多少
一般納稅人,目前稅務(wù)稽查補(bǔ)交三年稅款,擔(dān)心這次補(bǔ)交了增值稅。后面不讓扣除。如果讓扣除,他怎么在申報(bào)表上提現(xiàn)?
稅務(wù)允許您這次補(bǔ)繳了增值稅 后面再扣除嗎? 要扣除的話 后期申報(bào)的時(shí)候未開票收入欄次填負(fù)數(shù)?
不知道呢?讓自查補(bǔ)交寫情況說(shuō)明,擔(dān)心這次補(bǔ)交了后面不讓扣除
自查了多少稅金出來(lái) 是應(yīng)該要補(bǔ)繳的嗎
21年預(yù)收工程款6萬(wàn)。準(zhǔn)備補(bǔ)交增值稅,擔(dān)心后面開票不能扣除。請(qǐng)問(wèn)發(fā)票沒(méi)有取到,但是在電子稅務(wù)局稅務(wù)數(shù)字賬戶能看到取到發(fā)票可以不用調(diào)增吧?
未開票收入申報(bào)繳納了增值稅 后期開具發(fā)票的時(shí)候 不需要再補(bǔ)繳了 可以抵開票的稅金 請(qǐng)問(wèn)是紙質(zhì)發(fā)票嗎
對(duì)紙質(zhì)的發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)找到,但是在電子稅務(wù)局里面能查到??梢圆恍枰{(diào)增了吧? 我目前就上擔(dān)心我列支了補(bǔ)交增值稅但是后面稅務(wù)局不讓我扣除
不行的 紙質(zhì)發(fā)票要取得對(duì)方蓋章的原件 實(shí)在沒(méi)有原件 要對(duì)方發(fā)票聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票專用章才可以
但是不好聯(lián)系到對(duì)方了?電子稅務(wù)局里面能查到也不可以嗎?
是的 這個(gè)是有文件規(guī)定的 除非是電子發(fā)票
麻煩能告訴下文件嘛?
國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第1號(hào) 為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,進(jìn)一步優(yōu)化稅收營(yíng)商環(huán)境,深化稅務(wù)系統(tǒng)“放管服”改革,便利納稅人開具和使用增值稅發(fā)票,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下: 四、納稅人同時(shí)丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。 納稅人丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的抵扣聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證或退稅憑證;納稅人丟失已開具增值稅專用發(fā)票或機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可憑相應(yīng)發(fā)票的抵扣聯(lián)復(fù)印件,作為記賬憑證。 最早是要去稅務(wù)大廳開完稅證明才可以的
你說(shuō)的開完稅證明才可以。
最早的需要對(duì)方開完稅證明 現(xiàn)在就是2020年1號(hào)文件第四條
剛才說(shuō)的的開完稅證明指的是?
是銷售方開具了發(fā)票 購(gòu)買方收到發(fā)票后丟失 銷售方開具這張丟失發(fā)票的完稅證明給購(gòu)買方 購(gòu)買方可以稅前扣除 現(xiàn)在不需要的了
如果對(duì)方給開的普通發(fā)票呢?
對(duì)方給開的普通發(fā)票? 也要有發(fā)票復(fù)印件啊? 電子的可以自己打印