可以的,可以這么做的。

老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個季度我開具了銷項負數(shù)發(fā)票,但是上個月申報報增值稅沒有減掉,這個季度可以減掉嗎?
老師,我們是小規(guī)模公司這個季度沖紅了1%21年的銷售發(fā)票,增值稅申報表怎么申報嗎?沖紅了并沒有開具正數(shù)發(fā)票了
老師,我公司這個季度有44萬的收入,都是沒有開發(fā)票的,我們是小規(guī)模企業(yè),在增值稅申報表要如何申報這個未開票的收入
我們是小規(guī)模公司,每個月有收到貨款,但是沒有開票,沒有申報數(shù)據(jù),0申報的,現(xiàn)在更正每個季度由原件的0申報更正每個季度開有幾萬的增值稅專票,并且繳納增值稅,這個月補開之前未開具的發(fā)票可以嗎
老師,我公司是一般納稅人,2023年12月有未開票收入當時沒有申報,在4月已經(jīng)更正增值稅申報表,當時沒有更正第四季度所得稅。這個未開票收入可以在匯算清繳表里更正嗎?還是必須更正第四季度報表?
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
那個收到貨款的時候確認收入嗎? 是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入嗎
對的,是的,是這么做。
那現(xiàn)在重新開票怎么做會計分錄
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),借應收賬款貸主營業(yè)務收入。
這不是零報的嗎?零申報你做不了的,你收到直接在開發(fā)票的當月做收入就是了。
當時是0申報,現(xiàn)在重新更正申報
以后還需要開發(fā)票嗎?不開發(fā)票你可以更正,如果以后需要開發(fā)票的話,建議不要做無票收入。
還需要開票,本月蔣之前收到的金額補開,并且更正每個季度的增值稅申報
你直接在12月份確認收入就可以了。
那本月開票,到時候第四季度申報的時候增值稅申報,不是又要把現(xiàn)在1-3季度的扣除出來?
對的,是的,因為小規(guī)模它沒有無票收入,單獨填寫的地方需要去稅務局,自己申報不了。