可以的,可以這么做的。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度我開(kāi)具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,但是上個(gè)月申報(bào)報(bào)增值稅沒(méi)有減掉,這個(gè)季度可以減掉嗎?
老師,我們是小規(guī)模公司這個(gè)季度沖紅了1%21年的銷售發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)嗎?沖紅了并沒(méi)有開(kāi)具正數(shù)發(fā)票了
老師,我公司這個(gè)季度有44萬(wàn)的收入,都是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的,我們是小規(guī)模企業(yè),在增值稅申報(bào)表要如何申報(bào)這個(gè)未開(kāi)票的收入
我們是小規(guī)模公司,每個(gè)月有收到貨款,但是沒(méi)有開(kāi)票,沒(méi)有申報(bào)數(shù)據(jù),0申報(bào)的,現(xiàn)在更正每個(gè)季度由原件的0申報(bào)更正每個(gè)季度開(kāi)有幾萬(wàn)的增值稅專票,并且繳納增值稅,這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)之前未開(kāi)具的發(fā)票可以嗎
老師,我公司是一般納稅人,2023年12月有未開(kāi)票收入當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),在4月已經(jīng)更正增值稅申報(bào)表,當(dāng)時(shí)沒(méi)有更正第四季度所得稅。這個(gè)未開(kāi)票收入可以在匯算清繳表里更正嗎?還是必須更正第四季度報(bào)表?
每個(gè)月的毛利是怎么算出來(lái)的
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下處置長(zhǎng)期股權(quán)投資,尾巴怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題啊,子公司的款項(xiàng)能從母公司直接支付嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,免抵額要交增值稅嗎
老師,這個(gè)能不能看電子版的啊
個(gè)人出租房屋給公司,房產(chǎn)稅是什么時(shí)候納稅?
老師,有一批模具,共110萬(wàn),單價(jià)1000元--1.7萬(wàn)不等,我們現(xiàn)在要控制成本,我應(yīng)該怎么做這批模具的賬呢
老師你好,年金現(xiàn)值,P=A*(P/A,i,n),算的是把所有的A折算到0點(diǎn),對(duì)吧?題目說(shuō)算1-4年的現(xiàn)金凈流量,就是用這公式對(duì)吧,如果只是問(wèn)現(xiàn)金流量,就不用折現(xiàn),是嗎?再確認(rèn)一下
老師。一般納稅人,快遞文件開(kāi)具專票可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)6月沒(méi)有污染物監(jiān)測(cè)設(shè)備,可否使用5月監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),如果不可以如何計(jì)算環(huán)保稅
那個(gè)收到貨款的時(shí)候確認(rèn)收入嗎? 是借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
對(duì)的,是的,是這么做。
那現(xiàn)在重新開(kāi)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
這不是零報(bào)的嗎?零申報(bào)你做不了的,你收到直接在開(kāi)發(fā)票的當(dāng)月做收入就是了。
當(dāng)時(shí)是0申報(bào),現(xiàn)在重新更正申報(bào)
以后還需要開(kāi)發(fā)票嗎?不開(kāi)發(fā)票你可以更正,如果以后需要開(kāi)發(fā)票的話,建議不要做無(wú)票收入。
還需要開(kāi)票,本月蔣之前收到的金額補(bǔ)開(kāi),并且更正每個(gè)季度的增值稅申報(bào)
你直接在12月份確認(rèn)收入就可以了。
那本月開(kāi)票,到時(shí)候第四季度申報(bào)的時(shí)候增值稅申報(bào),不是又要把現(xiàn)在1-3季度的扣除出來(lái)?
對(duì)的,是的,因?yàn)樾∫?guī)模它沒(méi)有無(wú)票收入,單獨(dú)填寫的地方需要去稅務(wù)局,自己申報(bào)不了。