你好,當(dāng)時(shí)納稅調(diào)增沒 實(shí)際有沒有業(yè)務(wù)
老師,12月暫估成本,發(fā)票沒有,我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整,但是我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理,是不是,我暫估掛科目,如果我當(dāng)時(shí)借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款,現(xiàn)在2月做賬處理為,借,應(yīng)付賬款暫估,貸,以前年度損益調(diào)整,對(duì)吧老師
2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬(wàn)成本,在次年5.31號(hào)沒有回來(lái)那么多發(fā)票,也沒有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬(wàn)成本,在次年5.31號(hào)沒有回來(lái)那么多發(fā)票,也沒有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了 那之前的會(huì)計(jì)在2022.12月做的400萬(wàn)暫估,沒有調(diào)增,我這邊這兩個(gè)月回來(lái)了幾十萬(wàn)的發(fā)票,我咋做?按照以前的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù),這樣會(huì)影響23年的成本啊
你好老師,2023年有一筆成本沒有發(fā)票做暫估了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,2024年發(fā)票回來(lái)了,分錄怎么做
你好 老師 請(qǐng)問(wèn)我在2023年暫估入庫(kù)一批商品,已做成本出庫(kù),但是當(dāng)時(shí)票到后沒有沖暫估,又做了一筆出庫(kù),在2024年才發(fā)現(xiàn)暫估沒有沖回,那么現(xiàn)在我充回暫估后,成本如何做賬務(wù)處理 企業(yè)所得稅如何調(diào)整呢 謝謝
一般項(xiàng)目抵扣進(jìn)項(xiàng)533.64 即征即退項(xiàng)目抵扣674.88元 是抵扣房租 怎么做即征即退情況說(shuō)明
銀行回單付款人和收款人都是同一個(gè)公司和賬號(hào),是什么業(yè)務(wù),提現(xiàn)嗎?摘要是差旅費(fèi)
營(yíng)業(yè)收入凈額是營(yíng)業(yè)外收入減去營(yíng)業(yè)外支出嗎?
定期定額個(gè)體戶(每月核定5.7萬(wàn),一季度和二季度無(wú)收入,三季度含稅收入50萬(wàn), 請(qǐng)問(wèn)三季度應(yīng)該交多少經(jīng)營(yíng)所得稅、增值稅及附加稅、水利基金? 增值稅:4854.37 城建及教育附加稅:485.37 水利基金:242.72 經(jīng)營(yíng)所得:3354.37 上面的計(jì)稅,對(duì)嗎?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自已購(gòu)買),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未開局開票給我們),請(qǐng)問(wèn)一下自已購(gòu)買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊的會(huì)計(jì)分錄,購(gòu)買電動(dòng)車→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:銀行??蛻糁歇?jiǎng)取走怎么做?老師,詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下?謝謝
你好老師,一般納稅人在本市拿到本市開的住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
上月已經(jīng)計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用,本月收到發(fā)票,本月的會(huì)計(jì)分錄如果入賬
老師好!我們是建筑勞務(wù)公司,我們開票出去,總包代發(fā)了工資給工人,個(gè)稅申報(bào)在總包那里申報(bào)了,那我們成本該怎么做呢
你好,個(gè)人把款借給公司,能無(wú)息借款嗎?借款期限2個(gè)月。。
你好,處置長(zhǎng)投,結(jié)轉(zhuǎn)被投資方其他綜合收益變動(dòng) 借:其他綜合收益 貸:投資收益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
沒有納稅調(diào)增
需要納稅調(diào)增 沒業(yè)務(wù)的紅沖借應(yīng)付貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
沒有做納稅調(diào)增 我現(xiàn)在如何處理合適?能否在把去年賬沖紅 在把這部分發(fā)票開回來(lái)呢?
你能開出來(lái)和暫估一樣的金額的話可以
那我開回來(lái) 紅沖去年的 在做藍(lán)字 分錄做一樣的 對(duì)吧?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付賬款?一個(gè)紅字一個(gè)籃字 對(duì)吧 做到八月 就可以了吧?這樣不用納稅調(diào)增了吧?
開回來(lái)的金額和你大姑的一樣的對(duì)的可以可以可以