規(guī)范的做法是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,你也可以使用那個(gè)科目替代
老師,我下邊這個(gè)對(duì)不對(duì)? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額{進(jìn)項(xiàng)留底數(shù)額過大,所以暫不認(rèn)證抵扣} ??借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ???貸:應(yīng)付賬款 ???次月認(rèn)證抵扣時(shí), ???借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
借:原材料、庫存商品等, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 這個(gè)不通過待抵扣直接從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅額也可以嗎?
老師好,請(qǐng)問購進(jìn)原材料稅金科目應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,或者是待認(rèn)證稅額科目呢?
待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目下級(jí)嗎 還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,當(dāng)期收到專票不抵扣,等需要的時(shí)候再抵扣,是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)數(shù)額)還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?哪個(gè)科目準(zhǔn)確呢?
給公司員工做工資 個(gè)稅的話怎么扣的 有表嗎
老師好!請(qǐng)問房開企業(yè),房子全部賣完,但資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目:存貨還有3600萬元,預(yù)收賬款約1000萬元,其他應(yīng)付款4100萬元,貨幣資金+應(yīng)收賬款470萬元。 準(zhǔn)備注銷,不知如何做,謝謝!
開具增值稅專用發(fā)票可以批量開票嗎
老師,請(qǐng)問一下我們有ab兩個(gè)公司,但是人員基本都在b公司里發(fā)工資交社保,所以a公司里報(bào)的員工都是虛的工資,現(xiàn)在有個(gè)問題就是a公司不是有業(yè)務(wù)嘛,需要去出差,但是出差哦人員肯定是真實(shí)的b公司的人員,那現(xiàn)在有個(gè)問題是我因?yàn)樽鹬貥I(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),肯定報(bào)銷還是只有從b公司走,但是b公司又沒有這個(gè)人員信息,這個(gè)有沒有啥風(fēng)險(xiǎn)呀
老師,您好,像小企業(yè)不正規(guī),是不是只要稅負(fù)達(dá)到行業(yè)水平了就可以了?
老師好,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過300萬,是全部按25%還是只有超出部分按25%繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)老師解惑,網(wǎng)上兩個(gè)答案都有。
出差吃飯住宿加油沒有開到票回來報(bào)銷可以入賬嗎?就只有付款憑證而已。
車輛的購置稅。用固定資產(chǎn)的成本,借:固定資產(chǎn)10000。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車輛購置稅10000,這樣做賬嗎?老師
老師,我們是建筑公司,去年有個(gè)工人受傷了,但是公司當(dāng)時(shí)沒買保險(xiǎn),工傷受傷住院實(shí)際支出有個(gè)3萬,但是雙方約定總共給他10萬了結(jié)此事,那我該如何入賬呢?
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是不是不能用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目了
是的,現(xiàn)在不使用那個(gè)科目了