您好,這個的話是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額
2、待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 為什么待認(rèn)證進(jìn)項稅額會在貸方 不是轉(zhuǎn)入抵扣嗎 為什么進(jìn)項稅額表示減少
1、待認(rèn)證進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 2、?待抵扣進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
待認(rèn)證科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)還是應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、待抵扣和待認(rèn)證區(qū)別是什么?分別是啥意思呢
待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目是在應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
信息技術(shù)服務(wù)合作合同交印花稅嗎,在印花稅稅目稅率表正列舉范圍內(nèi)嗎
老師好,24年沒有扣員工個稅的,現(xiàn)在還能補(bǔ)申報嗎
票老師,請問發(fā)票開給個人, 可以只打上 個人 兩個字吧
老師我們公司做異地工程,8月份在同一個人地點項目,開了兩張票,信息都是一樣,就是金額和開票時間不一致,我今天準(zhǔn)備預(yù)交,想問是一張張分開填預(yù)交信息金額,還是可以合計一起呢?
與法人有二百多萬的往來款,平時法人墊付的費(fèi)用可以沖往來款嗎
老師好,個體戶負(fù)責(zé)人自己的房產(chǎn)可以租給個體戶辦理注冊登記嗎?
老師好,24年沒有扣員工個稅的,現(xiàn)在還能補(bǔ)申報嗎
我生產(chǎn)的設(shè)備上需要5臺電機(jī),我采購的電機(jī),計入什么科目合適?
銀行轉(zhuǎn)賬賬戶不對 退回來這種要做賬嗎
老師可以幫忙教一下如何寫情況說明嗎 具體情況是 我們2024年購買的魚粉現(xiàn)在稅務(wù)電話通知說給我開票的那家企業(yè)不存在找不到了,懷疑是虛開發(fā)票,但是真實情況我們確實購買了魚粉,當(dāng)時是在一個物流中心代收點買的,錢是轉(zhuǎn)給個人的,票是那家公司開的