你好,這個(gè)不需要?jiǎng)悠渌模瓦@2個(gè)科目變動(dòng)而已。 如果說(shuō)一定會(huì)有變動(dòng),那就是資產(chǎn)總額和負(fù)債總額。
科目平時(shí)不用預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)不涉及重分類(lèi)。那么期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借10萬(wàn),貸2萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表期末應(yīng)收賬款是8萬(wàn),我是想問(wèn)不涉及重分類(lèi),期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借2萬(wàn),貸10萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表期末是要填應(yīng)收賬款-8萬(wàn),還是說(shuō)因?yàn)樨?fù)數(shù),要填到預(yù)收賬款項(xiàng)目下8萬(wàn)
科目平時(shí)不用預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)不涉及重分類(lèi)。那么期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借10萬(wàn),貸2萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表期末應(yīng)收賬款是8萬(wàn),我是想問(wèn)不涉及重分類(lèi),期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借2萬(wàn),貸10萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表期末是要填應(yīng)收賬款-8萬(wàn),還是說(shuō)因?yàn)樨?fù)數(shù),要填到預(yù)收賬款項(xiàng)目下8萬(wàn)。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,科目平時(shí)不用預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)不涉及重分類(lèi)。那么期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借10萬(wàn),貸2萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表期末應(yīng)收賬款是8萬(wàn),我是想問(wèn)不涉及重分類(lèi),期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借2萬(wàn),貸10萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表期末是要填應(yīng)收賬款-8萬(wàn),還是說(shuō)因?yàn)樨?fù)數(shù),要填到預(yù)收賬款項(xiàng)目下8萬(wàn)
重分類(lèi)主要是指財(cái)務(wù)報(bào)表的重分類(lèi)。 它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬,只調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目,根據(jù)明細(xì)科目的期末余額而非總賬余額而定,當(dāng)資產(chǎn)類(lèi)往來(lái)明細(xì)科目,如:應(yīng)收賬款期末出現(xiàn)貸方余額時(shí),這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類(lèi)到負(fù)債中;反之,當(dāng)負(fù)債類(lèi)往來(lái)明細(xì)科目,如:預(yù)收賬款期末出現(xiàn)借方余額時(shí),這時(shí)應(yīng)是一種債權(quán),需重新分類(lèi)到資產(chǎn)中。如果不進(jìn)行重分類(lèi)而直接以總賬余額反映到會(huì)計(jì)報(bào)表當(dāng)中,則不能反映資產(chǎn)負(fù)債表的本來(lái)面目,甚至導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)異常。這是什么意思呢
老師你好,請(qǐng)教一下,報(bào)表啟用重分類(lèi),資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付款項(xiàng)期末數(shù),應(yīng)付賬款期末數(shù)應(yīng)該怎么在科目余額表上取數(shù)
有關(guān)工資薪金問(wèn)題,基本工資3000崗位500交通補(bǔ)貼500話費(fèi)補(bǔ)貼300減掉請(qǐng)假100合計(jì)4200.問(wèn)1.個(gè)稅申報(bào)是按4200申報(bào)吧?2.社保繳費(fèi)基數(shù)是按3000吧?公積金繳費(fèi)基數(shù)按多少?
對(duì)方客戶(hù)不付款 溝通完 對(duì)方客戶(hù)經(jīng)理自己墊付 后期他們公司打款了再讓我們打款給他個(gè)人 這怎么操作有什么風(fēng)險(xiǎn) 怎樣操作比較合規(guī)
公戶(hù)沒(méi)有接手銀行承兌的功能,可以直接去銀行開(kāi)通嗎
老師,核對(duì)賬目的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)把保潔2月份工資多計(jì)提了一遍,我是否可以現(xiàn)在紅沖掉?
一般納稅人代加工烘干開(kāi)發(fā)票的稅率是幾個(gè)點(diǎn)
老師好,中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū)有含金量嘛?好找工作不?
老師 公司租房是不是來(lái)發(fā)票才能攤銷(xiāo) 公司租車(chē)也一樣吧
有一筆貨款發(fā)票收到了,計(jì)入成本了,但是部分貨款不是對(duì)公戶(hù)付的款,這個(gè)怎么記呢,可以沖其他應(yīng)付款嗎 這個(gè)應(yīng)付賬款
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)項(xiàng)目工地上工人在外面餐館吃飯的餐費(fèi),住宿費(fèi),記入工程施工一間接費(fèi),還過(guò)應(yīng)付職工薪酬一褔?yán)M(fèi)不呢?我們一般都是工期在一個(gè)月左右,不會(huì)住項(xiàng)目上。
老師下午好!想問(wèn)下暫估入賬這個(gè)科目掛賬的時(shí)候:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-原材料暫估入庫(kù),還是貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商名稱(chēng)暫估入庫(kù)