是兩個概念:留抵稅額是進(jìn)項大于銷項的未抵扣余額;留抵退稅是申請退還這部分余額。 不申請退稅、留到下月抵扣,一般不會預(yù)警,但長期大額留抵且無合理原因(如正常備貨、擴(kuò)大生產(chǎn)等),可能因指標(biāo)異常引發(fā)稅務(wù)關(guān)注。
老師您好,一般納稅人,4月份時已申請了留抵退稅,這個月產(chǎn)生銷項稅額458.54元,這458.54我需要繳納,但是附表五城建稅的申報,增值稅額欄有458.54,但是后面留抵退稅本期扣除額也是458.54,這樣應(yīng)納稅額就為0 了,想問這樣對嗎?
您好,我們集團(tuán)年初買房了,取得了一筆2500萬的進(jìn)項,想問一下這一筆進(jìn)項可以一次性抵扣嗎?或者有沒有別的辦法可以進(jìn)行稅務(wù)籌劃。我們目前每月進(jìn)銷項差不多,還有少部分留底。如果2500萬都認(rèn)證抵扣的話,也會產(chǎn)生留底。但是我們是人力資源行業(yè),也不能申請留底退稅。請問我們應(yīng)該怎么辦?
請問一下,2011年時,會計開票開錯了,6個點開成了17個點,導(dǎo)致于多交了稅,但是沒有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡易計稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計稅,請我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎,這種開錯票會產(chǎn)生留底稅額嗎
老師,我們生產(chǎn)企業(yè)上個月有個出口退稅,這個月已經(jīng)退下來了,這個月的增值稅申報表自動的在期末留抵稅額上是上個月的退稅金額,這個怎么會在期末留底上面呢,是不是意味著我可以用這個期末留抵稅額
你好老師,我們是成立不久生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),分別在2023.9月和2024.1月開了兩張0稅率的發(fā)票,這兩個月都沒有做進(jìn)項稅留底,也就是我們沒有退的稅款吧,請問這樣還用在稅務(wù)平臺做退稅申報嗎?如果仍然做退稅申報操作,那這樣也屬于首次首單要求那么嚴(yán)格嗎?
老師您好,一個新公司8月稅務(wù)登記,那增值稅季報的時候是報7-9月的,對吧
老師我們這邊有應(yīng)屆畢業(yè)生,想保留應(yīng)屆生資格,不想買社保的,那是簽實習(xí)生協(xié)議嗎?這個只是跟她個人簽就行了,還要跟學(xué)校也簽嗎?
老師,現(xiàn)在所有外貿(mào)平臺數(shù)據(jù)都要開票,我們找供應(yīng)商開普票他們都要多收我四個點,這個有好的解決辦法嗎?
我們和甲方合同簽的是甲方公司名稱 但他們付款賬戶是公證處 這種付款名稱與合同 發(fā)票不一致的 還需要什么補(bǔ)充資料嗎
一般納稅人廢業(yè)稅務(wù),有固定資產(chǎn)攤銷完了,影響廢業(yè)么
23年的時候因為21年發(fā)票問題被稽查局罰款補(bǔ)稅了 請問通知書稅務(wù)局能下載碼
老師,老板也是公司法人,他以個人名義向農(nóng)行借款191萬,用于支付公司的勞務(wù)分包工程款,貸款直接匯入勞務(wù)分包商賬戶,記賬為,借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)收款-老板,公司到時候把191萬還給老板即可,但是利息支出怎么辦呢?能入賬稅前扣除嗎?
合伙企業(yè)的合伙律師第二季度退出合伙做普通律師,第三季度開始正常申報綜合薪資所得,那明年的匯算清繳時這個已退伙的合伙人如何計算每月標(biāo)準(zhǔn)抵減額?
跟公司經(jīng)營無關(guān)的進(jìn)項專票做哪個科目
企業(yè)收到物業(yè)公司開的水費專用發(fā)票,項目名稱是:水冰雪*水費 可以用嗎