什么原因需要補交?是少做了收入嗎?還是需要進項轉(zhuǎn)出的?
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補營業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補收入后還要補繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時,做那個申報表的時候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計填在2015年申報,就根據(jù)2015年的報的那個申報表補所得稅和滯納金,請問這個自查補稅部分和補的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
2020年的增值稅進項稅額加計抵減額本來 10%做成了15%,在現(xiàn)在補交了去年的增值稅和附加稅,滯納金,賬務(wù)怎么處理?其他收益那部分要對應(yīng)以前年度損益調(diào)整嗎?另外去年年終所得稅匯算清繳這部分多計算的抵減額是否可以調(diào)整去年年報申請退回多交所得稅。請教老師如何處理,謝謝。
老師好!2021年所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年會計賬上少計入,營業(yè)外支出32.07元稅務(wù)局罰款滯納金,該單位執(zhí)行企業(yè)會計制度,那么2021年所得稅年報財務(wù)報表調(diào)整營業(yè)外支出增加32.07元,所得稅2021年年度匯算清繳申報表也增加32.07元。請問2021年4季度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅4季度申報表不調(diào)整營業(yè)外支出增加32.07元可以嗎,在2022年4月調(diào)整,,營業(yè)外支出增加32.07元,就是利潤減少32.07元可以嗎
請問老師,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳繳納10萬增值稅,2023年9月補交80萬,2023年11月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合規(guī),又要覆蓋申報,但是覆蓋申報完畢發(fā)現(xiàn),已繳納所得稅的金額10元,而不是90萬。
您好,老師,公司有一筆2023年的無票收入,在2024年3月進行了申報,將23年相應(yīng)月份的納稅申報表進行了修改,并繳納了增值稅、附加稅和滯納金。請問繳納的稅費是屬于23年的稅費還是屬于24年的呢?滯納金歸屬于稅費嗎?
我們是一般納稅人運輸公司,收到ETC的數(shù)電專票 應(yīng)該怎么處理,當(dāng)月抵扣和不抵扣又怎么做賬
老師,別人問我懂不懂稅收籌劃,我怎么回答比較好,一般納稅人
咸菜絲流通環(huán)節(jié)稅率多少?
老師公司變更股權(quán),經(jīng)營范圍,還要變更公司名稱,變更后的公司100%控股新注冊公司,這樣未做完變更前,新公司可以先注冊成立嗎
現(xiàn)代服務(wù),什么情況下能開出1個點的專票?
請問一次發(fā)四個月工資,每個人合并發(fā)總額,還是要分開每個月發(fā),發(fā)的時候要備注什么嗎?
請問我們給客戶開了一筆機械設(shè)備的租賃發(fā)票(商貿(mào)企業(yè))金額不到3萬,但實際沒有這個設(shè)備,這種情況下是不是需要先從有此設(shè)備的那一方索取租賃費的發(fā)票才可以?
出口外銷發(fā)票本月開少了 已退稅 下月可以補開嗎?退稅系統(tǒng)要更正嗎?
老師,若我們委托外地一家公司向我們輸入維修師傅,也就是介紹維修師傅給我們,我們支付相對應(yīng)的介紹費,對方會開什么稅目的發(fā)票給我們?
公司工商進入黑名單了,稅務(wù)處于清算,可以直接注銷嗎。
少做收入導(dǎo)致
需要去更正2023年的匯算清繳,你得補收入
收入補了。但是稅金及附加和滯納金是2025年繳納的。也是2025年做賬的。所以不知道稅金及附加怎么調(diào)整,在哪年調(diào)整。
是在2023年,你做收入調(diào)整的時候,一塊去調(diào)整,
但是賬做在了2025年
對的,是的,用利潤分配未分配利潤來做,不要用稅金及附加。
用利潤分配未分配利潤,它不影響25年的利潤。
滯納金和稅金及附加是在2023年調(diào)減么?
不影響25年利潤的情況下,那就在2023年調(diào)減的對吧。
滯納金是做到營業(yè)外支出待明年會算調(diào)增 其他的都是在2023年調(diào)整
其他就是稅金及附加了對吧
為什么滯納金要影響2025年呢
因為你是個2025年交的滯納金,這個滯納金屬于今年補交的稅款屬于以前年度的,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制