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請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,去年有一筆收入,對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,按無(wú)票收入申報(bào)了。是小規(guī)?!,F(xiàn)在要發(fā)票里,咋辦?

2025-08-18 19:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-18 19:31

開(kāi)發(fā)票 紅沖之前的無(wú)票收入在做發(fā)票的就行

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快賬用戶(hù)4686 追問(wèn) 2025-08-18 19:33

去年申報(bào)的增值稅咋辦

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齊紅老師 解答 2025-08-18 19:37

一個(gè)正數(shù)收入,一個(gè)負(fù)數(shù)收入,這個(gè)不影響的。

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快賬用戶(hù)4686 追問(wèn) 2025-08-18 19:37

增值稅申報(bào)表我說(shuō)的是

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快賬用戶(hù)4686 追問(wèn) 2025-08-18 19:39

發(fā)票開(kāi)在今年了,今年在申報(bào)一次增值稅,去年就申報(bào)過(guò)未票收入了?

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齊紅老師 解答 2025-08-18 19:39

對(duì)呀,假設(shè)你之前沒(méi)有交稅的情況下,一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù),沒(méi)有其他的銷(xiāo)售額,就是零申報(bào)呀。普通發(fā)票和無(wú)票收入都是在一塊填寫(xiě)的。

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快賬用戶(hù)4686 追問(wèn) 2025-08-18 19:39

不用更正增值稅申報(bào)表嘛?所得稅申報(bào)表?匯算清繳都做完了,

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齊紅老師 解答 2025-08-18 19:40

那是企業(yè)所得稅啦。你更正的話(huà),你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。

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齊紅老師 解答 2025-08-18 19:40

增值稅申報(bào)表沒(méi)法修改。因?yàn)槟銈兗{稅義務(wù)發(fā)生的時(shí)間就是無(wú)票收入的時(shí)間

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快賬用戶(hù)4686 追問(wèn) 2025-08-18 19:41

我們紅沖的是賬,不是紅沖的申報(bào)表呀!怎么能一個(gè)正一個(gè)負(fù)就沒(méi)了?

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快賬用戶(hù)4686 追問(wèn) 2025-08-18 19:42

那就把賬調(diào)了,在賬上反應(yīng)出來(lái)沒(méi)有多確認(rèn)收入就可以了?

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齊紅老師 解答 2025-08-18 19:51

你沖無(wú)票收入是不是負(fù)數(shù)?銷(xiāo)售哥 你是不是要填寫(xiě)到第十欄負(fù)數(shù) 可是你又開(kāi)了一個(gè)發(fā)票,然后又屬于正數(shù)銷(xiāo)售額 兩個(gè)不就抵扣了嗎?

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快賬用戶(hù)4686 追問(wèn) 2025-08-18 20:04

我們是小規(guī)模納稅人,

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齊紅老師 解答 2025-08-18 20:06

小規(guī)模納稅人也是這樣呀,小規(guī)模他的無(wú)票收入和普通發(fā)票一樣填寫(xiě) 就是因?yàn)樗@樣填寫(xiě)一個(gè)正數(shù),一個(gè)無(wú)票負(fù)數(shù)抵扣了,如果是一般納稅人就不會(huì)這么回復(fù)了

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