不需要刻意做分錄抵減,本身就體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師你好:一般納稅人,銷售貨物退貨,開紅沖發(fā)票13000元增值稅,稅務(wù)局做抵欠稅款處理(繳稅時(shí)減去),紅沖發(fā)票、繳稅抵欠稅款、分錄怎么做?
一般納稅人,發(fā)票紅沖,但是已交稅,稅費(fèi)稅務(wù)不退回,會(huì)計(jì)分錄要怎么做
已異地預(yù)繳稅款,已開具發(fā)票,稅款后期申報(bào)時(shí)已經(jīng)抵減,現(xiàn)在發(fā)票需要紅沖,請(qǐng)問需要怎么操作?
已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)方紅沖后怎么做會(huì)計(jì)分錄?之后對(duì)方重新開發(fā)票怎么做分錄?
一般納稅人 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣 后面又把進(jìn)賬發(fā)票紅沖了 怎么做賬 怎么報(bào)稅
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
長期股權(quán)投資,重大影響,非同一控制,同一控制,我都明白,可是說到合營聯(lián)營就不明白是那個(gè)了
簡易注銷公告期不能撤銷公告嗎
第三題為什么要這樣算?
計(jì)算靜態(tài)回收期的時(shí)候不用考慮殘值嗎?就是說計(jì)算靜態(tài)回收期的時(shí)候,不要用初始投資金額減去產(chǎn)值在計(jì)算嗎
比如說今年三月份申請(qǐng)下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請(qǐng)下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
直接做一張銷售分錄就可以了嗎,稅款沒有抵完
是的,月末直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅就行,在貸方就抵減了借方的余額