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一般納稅人,開具的發(fā)票已沖紅,稅款已交,后期抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么做

2025-08-18 10:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-18 10:27

不需要刻意做分錄抵減,本身就體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶5389 追問 2025-08-18 10:30

直接做一張銷售分錄就可以了嗎,稅款沒有抵完

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齊紅老師 解答 2025-08-18 10:33

是的,月末直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅就行,在貸方就抵減了借方的余額

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不需要刻意做分錄抵減,本身就體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2025-08-18
您好,是收入沖了但是稅費(fèi)沒有退嗎
2023-09-04
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
2021-04-07
正常紅沖就是了,以后再開不需要再預(yù)交
2024-08-23
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-06-25
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