你好,這個借應(yīng)交稅費0未交增值稅,貸營業(yè)外收入-稅收減免。
老師,以前年度損益調(diào)整怎么用,小規(guī)模我未交增值稅上有一筆需要補繳去年的稅,那么我要怎么通過分錄平了未交增值稅的賬務(wù),麻煩老師給分錄,就是這個月我補繳了去年的未交增值稅,借未交增值稅 貸銀存
老師您好,我咨詢一個問題,小規(guī)模,賬上做分錄是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,沒有做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,這一比,但是賬上做了繳納增值稅這筆分錄,那我調(diào)賬的時候,還需要計提之前沒有做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎?如果計提,分錄該怎么做。
老師,我們做的是建筑設(shè)備機器安裝服務(wù)工程,關(guān)于企業(yè)所得稅稅負率,這個是多少呢?
老師會計可以兼職其他單位的出納嗎
老師,物業(yè)公司售電對公司有什么資質(zhì)要求嗎?
評估的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,7年了一直沒有折舊,從現(xiàn)在開始能繼續(xù)折舊嗎?
老師請問一下,去國外做項目賺的錢怎么回款到自己賬上?
老師,我們賬戶沒有錢,現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進去賬戶實收資本,然后用實收資本給員工發(fā)工資嗎
公司租的一個廠房,用來加工產(chǎn)品,現(xiàn)在公司撤了,但是要給工廠恢復(fù)到原來的樣子,這筆費用比較大,估計200萬,這種費用能一次性抵扣來計算所得稅嗎?之前也有發(fā)生維修工廠的業(yè)務(wù),但是稅法上不讓一次性抵扣,做了長期待攤費用
提供勞務(wù)派遣服務(wù)差額計稅開具的5%發(fā)票可以抵扣嗎
老師,簽勞務(wù)合同的要素是什么?勞務(wù)合同有什么規(guī)定?
系統(tǒng)問題12366在哪里找?
老師,我剛看,上月截止報稅系統(tǒng)6月份有3954.76的免稅額,賬里沒有體現(xiàn),這個怎么弄調(diào)整,之前會計做的賬
你好,要看之前他是不是全部直接確認到收入了。
確認了,應(yīng)該就是旅游行業(yè)差額開票,實際成本大于本身抵扣的成本造成的
你好,你確認了收入,沒有計提,你可以紅字沖減之前的,然后按正確的重新做。
我不調(diào)整了,下個月季報的時候跟稅務(wù)系統(tǒng)保持一致就行了,我把賬上未來免稅的做營業(yè)外收入了
你好,操作是可以的了。