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老師你好,軟件做賬,可以選擇季度報(bào)表,我打印季度報(bào)表出來(lái)申報(bào)增值稅時(shí),可以直接填寫(xiě)了是不,老師?
申報(bào)增值稅時(shí),直接跳過(guò)匯總,直接報(bào)稅和反寫(xiě)了,這樣可以嗎?
之前財(cái)務(wù)做賬不計(jì)提增值稅,但是計(jì)提增值稅附加稅。這樣會(huì)影響到報(bào)表數(shù)字嘛?增值稅可以不計(jì)提下月上交直接接應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行存款?
老師,申報(bào)表繳納的增值稅是30000,那么我做賬直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸銀行存款也可以對(duì)嗎
個(gè)體戶一個(gè)季度36萬(wàn)票,申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,增值稅表,個(gè)稅,不做帳可以直接申報(bào)?
老師,我7月16日開(kāi)好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過(guò)30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問(wèn)題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問(wèn)題是,成本比較亂,我的疑問(wèn)是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒(méi)有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開(kāi)出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開(kāi)票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開(kāi)的,現(xiàn)在要怎么辦
您好,報(bào)增值稅必須先做賬才能報(bào)稅,因?yàn)槎惥忠笃髽I(yè)所有收入都要入賬,金稅系統(tǒng)會(huì)比對(duì)申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),不一致就會(huì)觸發(fā)預(yù)警,而且申報(bào)表上的數(shù)據(jù)都來(lái)自于賬務(wù)處理,我們要賬表核對(duì)嘛
我的意思是先報(bào)增值稅,附加稅然后做賬,這樣不影響季度報(bào)企業(yè)所得稅
哦哦,這不是一般的做法,申報(bào)時(shí)不是要核對(duì)賬么,先有賬才有核對(duì)
增值稅都是系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù),一般只看銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),一般納稅人有個(gè)進(jìn)項(xiàng)勾選,就可以直接報(bào)增值稅了
不對(duì)哦,還有未開(kāi)票收入呢
未開(kāi)票收入稅務(wù)局又不知道哈哈
不能這么說(shuō)哦,我們銷售單呀,特別商貿(mào),客戶下單就要確認(rèn)收入了
對(duì)了,未開(kāi)票收入在做賬系統(tǒng)看么,還是客戶報(bào)給我就行了
您好,自己根據(jù)實(shí)際做的,