你好,增值稅的可以申報(bào),但是你的財(cái)務(wù)報(bào)表,個(gè)稅的沒法申報(bào),需要根據(jù)你的賬上數(shù)據(jù)來申報(bào)。
個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)收入季度不滿45萬應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表哪一欄
老師個(gè)體戶工商戶原來是雙定,現(xiàn)在出現(xiàn)了財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅表要自行申報(bào)了,這個(gè)是不是查帳征收了,要記帳申報(bào),可以不記帳直接填財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)?
個(gè)體戶一個(gè)季度36萬票,申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,增值稅表,個(gè)稅,不做帳可以直接申報(bào)?
個(gè)體戶申報(bào)季報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表直接點(diǎn)保存,利潤表填下開票金額,其他不用填就保存下,這樣就奌申報(bào)?
業(yè)務(wù)量少的公司,可以一個(gè)季度做一次資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎?申報(bào)時(shí),這兩個(gè)表也是季報(bào)的,只有增值稅是月報(bào)
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄