你好,增值稅是需要計(jì)提的呢

老師你好,請問計(jì)提增值稅和繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄是這樣寫嗎:1、計(jì)提時(shí) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
繳納增值稅,能不能不計(jì)提,直接 借-應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,貸銀行存款,
增值稅不需要計(jì)提嗎? 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請問這個(gè)分錄不就是增值稅計(jì)提嗎?我該聽那個(gè)呢?
老師建筑異地工程收到預(yù)收款也不需要計(jì)提預(yù)交增值稅,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅或者已交稅金貸銀存,月底計(jì)提未交增值稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸預(yù)交增值稅或者已交稅金貸銀行存款,是這樣么老師
之前財(cái)務(wù)做賬不計(jì)提增值稅,但是計(jì)提增值稅附加稅。這樣會(huì)影響到報(bào)表數(shù)字嘛?增值稅可以不計(jì)提下月上交直接接應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行存款?
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢
說錯(cuò)了吧?賣給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀


我想知道增值稅可不可以不計(jì)提,就計(jì)提附加稅和印花稅,這樣做法行不行,會(huì)不會(huì)有什么影響?之前財(cái)務(wù)是增值稅附加稅印花稅都不計(jì)提的
這個(gè)影響,只能說沒有按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來,當(dāng)期直接免稅不用繳納的話,這種是的確不用計(jì)提的呢