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之前財(cái)務(wù)做賬不計(jì)提增值稅,但是計(jì)提增值稅附加稅。這樣會(huì)影響到報(bào)表數(shù)字嘛?增值稅可以不計(jì)提下月上交直接接應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行存款?

2022-06-24 09:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-24 10:09

你好,增值稅是需要計(jì)提的呢

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快賬用戶6819 追問 2022-06-24 10:21

我想知道增值稅可不可以不計(jì)提,就計(jì)提附加稅和印花稅,這樣做法行不行,會(huì)不會(huì)有什么影響?之前財(cái)務(wù)是增值稅附加稅印花稅都不計(jì)提的

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齊紅老師 解答 2022-06-24 10:39

這個(gè)影響,只能說沒有按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來,當(dāng)期直接免稅不用繳納的話,這種是的確不用計(jì)提的呢

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你好,增值稅是需要計(jì)提的呢
2022-06-24
你好: 說計(jì)提也可以。 通常我們所說的計(jì)提是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊等等 這種形式。 增值稅是將增值稅銷項(xiàng)與增值稅進(jìn)項(xiàng)的差額, 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 都是應(yīng)交稅費(fèi)科目?jī)?nèi)的。(說結(jié)轉(zhuǎn)更貼切些,也習(xí)慣把這個(gè)叫計(jì)提,知道是什么意思就可以了)
2021-02-01
?你好;? ? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 結(jié)轉(zhuǎn) :借? ?應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸? ??應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅? ;次月? ?交稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款? ?;按這個(gè)來寫分錄? ??
2022-05-19
你好,是一般納稅人繳納的增值稅嗎?
2020-10-13
你好,你再補(bǔ)上就是了,已交稅金,這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月才做。
2023-03-16
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