勞務報酬個稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費-800)*20% 4001-20000的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費? ? ? ?
個人給公司做小工去和公司結(jié)算時要提供發(fā)票,然后個人去稅務服務廳開票,開小工費,交一個點的稅,另外為什么還要交增值稅—其他生活服務和城市維護稅?這個是依據(jù)什么規(guī)定的?
三月對方開給我們的發(fā)票 我們付款了 然后他們需要退款一部分 發(fā)票需要退回去他們重開 對方小規(guī)模 我們一般納稅人 想問下對方這個月重開的時候還能開一個點嗎還是必須三個點(專票)
自然人給我們公司提供修理的勞務我們需要付款給他3500元,那么自然人需要去稅務局代開發(fā)票嗎?開多少發(fā)票金額?公司是按照多少金額申報個稅能付給他3500元?下一年個稅匯算清繳自然人會收到退稅款嗎
我們公司是做軟件開發(fā)的,然后開發(fā)的是中間服務平臺,其他個人都可以在我們軟件上掛起提供服務,有人購買的話就付款到平臺,然后我們只收取一點平臺費,剩下的錢就支付給提供服務的人,那我們吧款付給個人該怎么操作???有沒有辦法可以不需要給他代扣代繳個稅的,提供服務的是大眾個人,不能注冊個體工商戶不能開票
老師,請教一下,就是公司沒專票開了,但是客戶還是要走對公賬戶轉(zhuǎn)貨款,他只需要開普票,然后喊他轉(zhuǎn)另一個沒開展業(yè)務的小規(guī)模納稅人,然后給他開好像1%納稅的普票這邊商貿(mào)公司以前都是0申報,現(xiàn)在收款開票,實際是一般納稅人這個公司的,然后這邊一般納稅人財務經(jīng)理,讓我填小規(guī)模納稅人那邊管理員信息,把我名字設(shè)置成財務負責人,這種合規(guī)嗎,我有沒有什么風險呢?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設(shè)置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時,先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進項認證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對應的發(fā)票認證嗎
應該給多少,考慮增值稅
?4001-20000的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20% =(16500-16500/1.01*0.01-16500/1.01*0.01*0.06)*(1-0.2)*20%=2612.93
工資呀老師,你仔細看看
你不是說要代開發(fā)票嗎?代開發(fā)票才有增值稅。
按工資計算,該交的增值稅和個稅都扣除
計算工資個稅的話,只是一個月的個稅,就是(16500-5000)*3%