對,這個就是因為報關單這個引起的
老師您好,我司是外貿企業(yè),最近在做一筆出口退稅的業(yè)務,進項發(fā)票已經勾選退稅確認了,但是現(xiàn)在顯示報關單名稱和發(fā)票不一樣,專管員審核不通過,那我這張發(fā)票可以讓供應商紅沖重新開具嘛
附表二已經申報了,已申報已導入!剛今天申報的,然后進入外貿企業(yè)退稅申報~智能配單,選擇進項發(fā)票的時候顯示 發(fā)票代碼***,號碼***在發(fā)票庫中不存在!這是什么情況還是要等等?要多久才會可以查詢到發(fā)票?
老師,您好,我想問下,我是外貿型的出口企業(yè),進項發(fā)票有普票和專票,其中專票的品名也跟關單對應不起來,因此也不想退稅了,是否還需要進行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關單收入的免稅銷售額,需要轉為內銷嗎,還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
老師,你好!我們是外貿出口企業(yè),按報關單申報了增值稅,但其中有一項報關單沒有對應的進項發(fā)票,后面不退稅了,這樣子可以嗎,要轉內銷嗎
樸老師,出口貿易企業(yè),我這邊要退稅申請,只做退稅勾選,這邊智能配單因為只有一張單,所以手動填寫的,下一步是要干嘛,我需要把這張新建的出口貨物報關單做,數(shù)據(jù)檢查,報關單生成,還是要看其他的
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結轉收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產-長期股權投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產,什么時候又用應收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內; 簽合同時,先把原資產折舊提了,然后在轉入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計提持有待售資產減值損失對么?
稅負什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進項認證需要按本月領了哪些材料對應的發(fā)票認證嗎