您好,你說的是本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配吧
老師,我在快賬里做了一個月的賬,我沒有設置初始余額,可是為什么利潤分配和本年利潤會有期初余額的,現(xiàn)在我看了資產(chǎn)負債表不平,就是因為這個原因,怎么處理呢
老師,透視圖后可以設置公式嗎?怎么設置在哪里設置?操作步驟一并發(fā)給我,例如現(xiàn)在有100多加門店,老板要分別統(tǒng)計出每家的利潤表,我想如果報表可以科目設置科目,那么每一家到時候按照店名篩選不就出來了嗎?
請問老師 我們本年利潤是負值 怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤里 比如是本年利潤借方數(shù)是100 以下兩個分錄哪個對 一、借 本年利潤 -100 貸 利潤分配-未分配利潤 -100 二 借 利潤分配-未分配利潤 100 貸 本年利潤 100 哪個正確呢?
老師您好,1.本年利潤是每月月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn),還是都可以?2.如果每個月末結(jié)轉(zhuǎn)是不是要在總賬上設個本年利潤科目,明細上還設個本年利潤科目嗎?3.是否還要設個未分配利潤?4.如果本月本年利潤借方余額,如何做利潤分配的分錄?5.如果不是每月結(jié)轉(zhuǎn)利潤,是不是該怎么辦就怎么辦?
老師,請問一下每個月月末本年利潤需要轉(zhuǎn)未分配利潤是不,分錄怎么做,辛苦您幫忙寫一個完整的給我一下可以不,謝謝
老師 你好 我想問下就是增值稅的尾差,0.01元計什么科目
老師好,年底退了所得稅,分錄寫借,所得稅費用——負數(shù),貸,應交稅費應交所得稅——負數(shù),借,銀存——正數(shù),貸,應交所得稅——正數(shù),財務說這么寫不對,我又紅沖了,又重新寫分錄,借,銀存,貸,應交所得稅,借,應交所得稅,貸,利潤分配未分配利潤,結(jié)果所以科目所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到所以科目本年利潤就減少23.24,和資產(chǎn)負債表的未分配利潤減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對吧
老師好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐飲,需要注意哪些事項
郭老師,請問一下我們送一批物資給群眾,那很多人是老人家不會寫字的,我們可以寫了老人家按手印嗎?然后我們拍個照發(fā)放物資的照片。
鐘老師,目前是做題,做練習
老師你好,商務會計,是什么意思,有個老板說,他公司是商務會計,是指商貿(mào)嗎
你好,老師,請問下餐飲行業(yè)購買面條,一般是計入庫存商品還是原材料比較合適。
老師汽車修理廠,汽車修好后客戶先付8000到微信上把車開走了,然后保險公司賠款8000到公戶上,然后老板娘把微信的8000又退給司機了,這全部分錄怎么做
老師,個人租賃商鋪有什么最新政策嗎?9月15日開始執(zhí)行的。
表格里如何添上倒三角選擇列