可以手動(dòng)修改銷項(xiàng)的
老師,鉛筆的就是做賬的數(shù),跟報(bào)稅相差0.01元怎么處理呢,2月份報(bào)1月的增值稅時(shí),銷售金額:137614.69,銷項(xiàng)稅額:12385.31;但實(shí)際開票出去的銷售金額137614.68,銷項(xiàng)稅額12385.32,都相差0.01,怎么辦呢
我們開了紅字發(fā)票信息表給對(duì)方,但對(duì)方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們,之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)做賬,但報(bào)稅人員未報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在申報(bào)表和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致,應(yīng)該怎么辦
老師,您好!偶爾申報(bào)時(shí)開出的發(fā)票和電子稅務(wù)局自動(dòng)彈出來的稅額差0.01,這種情況0.01怎么處理?系統(tǒng)是銷項(xiàng)稅額少0.01,不含稅金額多0.01,實(shí)際發(fā)票是金額少0.01,稅金多0.01
未開票申報(bào),銷售金額對(duì)上,但是銷項(xiàng)稅額會(huì)出現(xiàn)偏差0.01或0.02這該怎么辦呢
老師公司之前都沒有賬,現(xiàn)在才建賬,分錄是不是把所有的資產(chǎn)類放借方,貸方是實(shí)收資本,把所有負(fù)債類放貸方,借方實(shí)收資本,然后如果實(shí)收資本貸方是20萬,實(shí)收資本借方是10萬,那后面應(yīng)該寫什么分錄調(diào)整呢
老師,我公司是貿(mào)易服務(wù)類公司一般納稅人,開出去的票都是賣了辦公桌,還有pvc管子之類的還有一些服務(wù)費(fèi)的,開回來的票公司名義買了一臺(tái)車,跟上保險(xiǎn)之類的,可以抵扣銷項(xiàng)嘛?
老師,拖拉機(jī)和粉碎機(jī)屬于生產(chǎn)設(shè)備攤銷10年嗎?
樸老師,那我以前不是這樣做的 以前社保是 車間沒繳納 都分給車間了,現(xiàn)在這個(gè)月按照這樣分配可以嗎
我想問一下,一張報(bào)關(guān)單上有九種產(chǎn)品,登錄電子口岸進(jìn)去查詳情的其中一個(gè)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)顯示的FOB價(jià)是4059,但是之前的財(cái)務(wù)填寫的退稅申報(bào)表的FOB金額是4058.93,這樣可以嗎?相當(dāng)于提交的申報(bào)比報(bào)關(guān)單上的少0.07,這是一種情況,另外還有一種情況就是登錄電子口岸點(diǎn)詳情進(jìn)去查詢其中的一種產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的FOB價(jià)格是2957 但是之前的財(cái)務(wù)在單一窗口填寫退稅金額時(shí)FOB價(jià)就寫成2957.15點(diǎn)提交的,相當(dāng)于是多了0.15這種情況能行嗎?如果之前財(cái)務(wù)是對(duì)的,電子口岸都是四舍五入的,不能用電子口岸的,
老師,第四題,對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行外包,理論上屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移吧,答案是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。您的理解呢?
老師40萬+40萬×5萬/95萬這里沒理解?
增值稅是先認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎?
老師你好:這個(gè)這個(gè)為什么不是用(900-55)×80%呢
老師,養(yǎng)老服務(wù)中心收到的政府補(bǔ)助款需要交稅嗎?
申報(bào)表嗎
是的,可直接修改申報(bào)表的
那之前已經(jīng)這樣能怎么調(diào)整嗎,只能追溯做更正申報(bào)嗎
差異是四舍五入導(dǎo)致的,以前已經(jīng)申報(bào)的,不用調(diào)整申報(bào)表了